Pozdrav Vsem. Ali je potrebno izkazovati dobropise in stornacije v drugem delu (B)kvartalnega poročila? Prosim Vas za zakonsko podlago.
Aki - 08.11.2004 - 12:28
Mislim da ne. Le tiste napake, kjer smo se dejansko zmotili pri vnosu podatkov v prejšnjem kvartalu.
Pike - 08.11.2004 - 12:54
Hvala, na osnovi česa tako sklepate
Aki - 08.11.2004 - 13:48
Dobropis, ki ga izstavim kupcu v EU, je on tudi zavedel v svoji knjigi. Naše poročilo o dobavah in njegova samoobdavčitev se v kvartalu tako pokrivata. Zato menim, da v rednem delu obrazca moramo izkazovati celoten promet s kupci v EU v enem kvartalu, t.j. račune in dobropise,ki smo jih izstavili kupcu. Prosim, če se motim, naj še kdo drug pove svoje mnenje.
Pika - 08.11.2004 - 13:57
Jaz se strinjam s tabo in sem tudi jaz tako naredila, da sem dobropise, izdane v tekočem kvartalu, vključila zgoraj, nič nisem vpisovala v popravke. Obrazce sem oddala že pred dvema tednoma, pa se niso še nič oglasili, kljub temu, da je bil vpisan minus.
viktor - 08.11.2004 - 14:22
Aki se strinjam.
irenas - 08.11.2004 - 14:53
Problem so dobropisi, ki se nanašajo na račune, ki so bili izdani v 1. kvartalu - v tem primeru v "spodnjem" delu prikažemo zmanjšan promet z določeno ID številko. Paziti pa je potrebno pri dobropisih, ki se nanašajo na fakture, ki so bile istemu tujcu izdane pred 1.5. - gre za zmanjšanje izvoza in ne dobav!!!!
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV. Davkoplacevalci.com
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega. Davkoplacevalci.com
Aki - 08.11.2004 - 12:28
Mislim da ne. Le tiste napake, kjer smo se dejansko zmotili pri vnosu
podatkov v prejšnjem kvartalu.
Pike - 08.11.2004 - 12:54
Hvala, na osnovi česa tako sklepate
Aki - 08.11.2004 - 13:48
Dobropis, ki ga izstavim kupcu v EU, je on tudi zavedel v svoji knjigi.
Naše poročilo o dobavah in njegova samoobdavčitev se v kvartalu tako pokrivata. Zato menim, da v rednem delu obrazca moramo izkazovati celoten promet s kupci v EU v enem kvartalu, t.j. račune in dobropise,ki smo jih izstavili kupcu.
Prosim, če se motim, naj še kdo drug pove svoje mnenje.
Pika - 08.11.2004 - 13:57
Jaz se strinjam s tabo in sem tudi jaz tako naredila, da sem dobropise, izdane v tekočem kvartalu, vključila zgoraj, nič nisem vpisovala v popravke. Obrazce sem oddala že pred dvema tednoma, pa se niso še nič oglasili, kljub temu, da je bil vpisan minus.
viktor - 08.11.2004 - 14:22
Aki se strinjam.
irenas - 08.11.2004 - 14:53
Problem so dobropisi, ki se nanašajo na račune, ki so bili izdani v 1. kvartalu - v tem primeru v "spodnjem" delu prikažemo zmanjšan promet z določeno ID številko. Paziti pa je potrebno pri dobropisih, ki se nanašajo na fakture, ki so bile istemu tujcu izdane pred 1.5. - gre za zmanjšanje izvoza in ne dobav!!!!