Naslov teme: BS- dbp.
1668 14.02.2007 - 16:50h / Ostalo / Avtor: Marko / 74 / 3
Na kupcu (120) imamo 31.12.06 knjiženo samo dobropis (vse ostalo je nič). A moram v BS ob ZR ta saldo prenesti na razmejitve ali kam drugam? Enako se mi pojavlja pri dobavitelju.






V. - 14.02.2007 - 17:54
Jaz bi dala na obveznosti do kupcev oz. pri dobaviteljih na terjatve do dobaviteljev.
Marko - 14.02.2007 - 18:40
Mogoče butasto, ampak kje pa so obveznosti do kupcev, če so na kupcih samo terjateve? A ste mislili, da salde prenesem - t.j. iz dobropisa na terjatvah nesem na obveznosti do dobaviteljev. To bi šlo.
Do tega prihaja, ko imamo konec leta letne rabate.
Hvala. Marko :
-------------------------------
Na kupcu (120) imamo 31.12.06 knjiženo samo dobropis (vse ostalo je nič). A moram v BS ob ZR ta saldo prenesti na razmejitve ali kam drugam? Enako se mi pojavlja pri dobavitelju.
lenka - 15.02.2007 - 23:08
ja, če imate dobropis na kupcih, potem ste vi dolžni kupcu, če ste mu izstavili dobropis, za dobavitelja pa velja enako, da mu vi manj plačate,če vam izstavi dobropis. In tako gre tudi v BS, zato pa so postavke terjatve do kupcev in dobaviteljev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev.