Naslov teme: Prodaja OS - pred 3 leti
7799 09.10.2007 - 12:34h / DDV / Avtor: Marko / 143 / 2
V letu 2006 smo nabavili OS, koristili vstopni 20% DDV ter olajšavo v DDPO.
Letos smo OS prodali z 20% DDV-jem.
1) V DDPO za leto 2007 poračunam olajšavo (povečam davčno osnovo) , ker je bilo OS prodano prej kot v 3 letih. Ali vzamem nabavno vrednost ali knjigovodsko, ki je bila ob prodaji?
2) DDV pustim pri miru, ker je bil ob prodaji DDV zaračunan in plačan.
Hvala.
Letos smo OS prodali z 20% DDV-jem.
1) V DDPO za leto 2007 poračunam olajšavo (povečam davčno osnovo) , ker je bilo OS prodano prej kot v 3 letih. Ali vzamem nabavno vrednost ali knjigovodsko, ki je bila ob prodaji?
2) DDV pustim pri miru, ker je bil ob prodaji DDV zaračunan in plačan.
Hvala.






MARTIN KRPAN - 09.10.2007 - 15:13
Pod 1 - "vrnete" olajšavo v letu 2007, kot ste jo koristili v letu 2006 - tukaj sedanja vrednost OS nima "nobene veze" glede "vračila olajšave" - povišanja davčne osnove v letu 2007 za namene ZDDPO-2.
Marko - 10.10.2007 - 08:24
Hvala lepa Marin Krpan.
Ker se približuje konec leta - inventure, me pa zanima še nekaj glede DDV-ja:
Os, ki še ima knjigovodsko vrednost bomo odpisali. Tukaj pa je potrebno poračunati vstopni DDv od knjigovodske vrednosti, je tako? (ker ni prodaje).