Kako knjižiti prejeto fakturo, ki jo je izdal Hrvat, blago pa smo pridobili iz Italije. Poročati moramo intrastat, kako je z DDV-jem?
realjaz - 18.10.2007 - 10:29
Zadeva je kočljiva. Če Hrvat nima ID (ni registriran nikjer v EU), bi moral biti njemu zaračunan IT DDV (kraj dobave je IT). Ker bo potem Hrvat opravil dobavo na ozemlju SLO (ne more je opraviti na ozemlju IT, ker gre za dobavo s prevozom), bi moral pri nas pridobiti ID in obračunati SLO DDV. Po 3. odst. 76, ste na koncu lahko vi plačniki DDV od te dobave (če DDV ne plača Hrvat), ki pa ni pridobitev znotraj EU, ampak nakup na ozemlju SLO.
realjaz - 18.10.2007 - 12:16
Popravljam: ni predmet DDV v SLO, ker se obe dobavi štejeta za opravljene v IT (po določbah o kraju dobave blaga brez in z prevozom je vedno v IT).
gk - 18.10.2007 - 15:14
Ampak mi bomo poročali intrastat, potem bi morali tudi pridobitev (samoobdavčitev????)
realjaz - 18.10.2007 - 19:20
DDV ne smete mešati z intrastatom, čeravno vam bodo v NG trdili drugače vztrajajte na svojem. Če HR ni identificiran za namene DDV v EU, ta transakcija ni predmet DDV v SLO in je ne prikažete v DDV knjigah.
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV. Davkoplacevalci.com
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev. Davkoplacevalci.com
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
realjaz - 18.10.2007 - 10:29
Zadeva je kočljiva. Če Hrvat nima ID (ni registriran nikjer v EU), bi moral biti njemu zaračunan IT DDV (kraj dobave je IT). Ker bo potem Hrvat opravil dobavo na ozemlju SLO (ne more je opraviti na ozemlju IT, ker gre za dobavo s prevozom), bi moral pri nas pridobiti ID in obračunati SLO DDV. Po 3. odst. 76, ste na koncu lahko vi plačniki DDV od te dobave (če DDV ne plača Hrvat), ki pa ni pridobitev znotraj EU, ampak nakup na ozemlju SLO.
realjaz - 18.10.2007 - 12:16
Popravljam: ni predmet DDV v SLO, ker se obe dobavi štejeta za opravljene v IT (po določbah o kraju dobave blaga brez in z prevozom je vedno v IT).
gk - 18.10.2007 - 15:14
Ampak mi bomo poročali intrastat, potem bi morali tudi pridobitev (samoobdavčitev????)
realjaz - 18.10.2007 - 19:20
DDV ne smete mešati z intrastatom, čeravno vam bodo v NG trdili drugače vztrajajte na svojem. Če HR ni identificiran za namene DDV v EU, ta transakcija ni predmet DDV v SLO in je ne prikažete v DDV knjigah.