Naslov teme: Knjiženje prisp.za zaposlene pri s.p.
2338 06.03.2008 - 19:02h / Ostalo / Avtor: case 13 / 180 / 8
Na kateri konto obveznosti knjižite zbirna plačila prispevkov za zaposlene pri s.p. - 2030_,2031_,2032_, da imate enako kontrolo kot so kartice na dursu?
Jaz kar na 285 , pa se mi ne zdi da delam pravilno.
Vnaprej hvala za pomoč.
Jaz kar na 285 , pa se mi ne zdi da delam pravilno.
Vnaprej hvala za pomoč.






robzi - 06.03.2008 - 19:32
2020-2650
2021-2651
2022-2652
lp
case 13 - 07.03.2008 - 07:41
robzi :
-------------------------------
2020-2650
2021-2651
2022-2652
lp
Hvala za odgovor.
Jaz na ta način knjižim prispevke za s.p., samo da uporabim konto 282.
Mučijo me pa prispevki za zaposlene - 2030,2031,2032. Na kateri konto?
case 13 - 07.03.2008 - 08:28
Lepo prosim za pojasnilo kako pri vas poknjižite.
Ian - 07.03.2008 - 10:00
Mogoče 266 analitično po nalogu za delavce in 282 analitično po nalogu za zasebnika?
case 13 - 07.03.2008 - 13:00
Hvala za odgovor. Bom upoštevala in promet prenesla iz konta 285 na 266.
Lep dan želim.
minka - 07.03.2008 - 12:08
Knjižim tako:
za zaposlene:
PIZ:2031
zdravstvo: 2032
ostalo:2030
za s.p.:
PIZ:2021
zdravstvo:2022
ostalo: 2020
Lp
case 13 - 07.03.2008 - 12:36
Prosim, povejte še kako knjižite v glavni knjigi.
Hvala za vse odgovore
minka - 07.03.2008 - 14:02
Izdelam temeljnico plače in sicer:
za zaposlene:
4700/2500 ( bruto plača)
2500/2530,2531,2532 (prispevki), 2540(davek na plače),2620 (prisp.izplačevalca),2621( izplač.-PIZ),2630 (obv.na davek na plače)
(prisp.od plač) 4740/
(prisp. PIZ- imam ločeno od ostalih prisp. ) 4720/
(davek na plače) 4750/
(neto plače) /25100
za s.p.
4840/2820,2821,2822
Upam, da sem kaj pomagala.
Lep pozdrav