Naslov teme: Negativni kapital s.p.
3004 24.03.2008 - 15:26h / Ostalo / Avtor: mojca / 151 / 3
V bilanci stanja imamo podjetnikov kapital v negativnem stanju. Kam ga poknjižimo, da se bo bilančna vsota ujemala z bilanco izdelano za objavo. (postavka "podjetnikov kapital" ne sme biti negativna, temveč se prenese na "terjatve do podjetnika" v AKTIVO. Kako se poknjiži v glavni knjigi?? (konti)
hvala
hvala






Brina - 24.03.2008 - 15:30
V glavni knjigi pustim tak kot je.
Lp
Matjaž K - 25.03.2008 - 07:42
Enako.
J.G. - 25.03.2008 - 11:37
Jst kot podjetnikov kapital evidentiram:
- pretekle poslovne donose po obdavčitvi ločeno (93 ) od
- pretokov sredstev (denarnih) med gospodinstvom in dejavnostjo (09/92), morebitna plačila zasebnih stvari ipd.
Te pretoke med seboj pobotam in jih izkažem v gk tja, ker je saldo višji, medtem ko podatke na 93 pustim pri miru.
V bilanci pa je žal treba vse pomešat in izkazat kapital ali pa terjatev, kar je pač večje.