Zanima me, kako porabite prispevke za invalida nad kvoto in kako to knjižite?
Hvala za odgovor
p.š. - 13.10.2009 - 20:11
V skladu z 61.členom ZZRZI , predvsem za podčrtane alineje :
Finančna sredstva iz naslova, z zakoni in drugimi predpisi določenih, posebnih oprostitev in olajšav so invalidska podjetja dolžna prikazovati na posebnem kontu in jih uporabiti za naslednje namene: – investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, – izboljšanje delovnih pogojev za invalide, – ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, – pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, – pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, – izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, – plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu tega zakona in – druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.
Knjižimo pa po shemi knjiženja iz knjižice kontni načrt za GD na strani 338.
lp
Mija - 14.10.2009 - 09:04
Zanima me, ali ste tudi vi dobili od Ministrstva za delo, da morate sporočiti porabljene prispevke oz. za kaj ste jih porabili? Do 26.10. moramo namreč to naredit- javiti. problem je v tem, da nismo razknižili na kto prispevkov sredstev, kateri bi lahko bili ta strošek. To bo verjetno potrebno narediti tudi za leto 2009. Delavke pa z 1.8.2009 ni več pri nas. Za letos bomo že uredili, bolj me skrbi za lansko leto.
LP!
p.š. - 14.10.2009 - 12:13
Menim, da lahko za pretekla leta v ta namen pripravite interno temeljnico s podatki o koriščenju odstopljenih prispevkov - namesto prenosa v prihodke pa popravite preneseni poslovni izid in te preknjižbe tudi upoštevate pri davčnem obračunu ( kot popravek prihodkov). lp
Mija - 15.10.2009 - 08:40
Če vas prav razumem, povečam prihodhe iz leta 2008 v 2009, kot izredne, seveda, če nismo izkoristili za druge namene? Se lahko sklicujem na to, da je delavka prej zapustila podjetje, kot pa smo uspeli porabiti denar od prispevkov ?
Hvala in lep dan
p.š. - 15.10.2009 - 12:47
Ne, ne : mišljeno je bilo, da imate utemeljitev za koriščenje ... Drugače pa seveda: vkolikor gre za odpravo rezervacij na 966 brez utemeljitve, pa celoten saldo gre v druge prihodke ( obdavčljive) leta 2009. lp
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki. e-DELUX knjige
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega. Davkoplacevalci.com
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV. Davkoplacevalci.com
p.š. - 13.10.2009 - 20:11
V skladu z 61.členom ZZRZI , predvsem za podčrtane alineje :
Finančna sredstva iz naslova, z zakoni in drugimi predpisi določenih, posebnih oprostitev in olajšav so invalidska podjetja dolžna prikazovati na posebnem kontu in jih uporabiti za naslednje namene:
– investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov,
– izboljšanje delovnih pogojev za invalide,
– ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide,
– pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti,
– pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja,
– izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
– plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu tega zakona in
– druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.
Knjižimo pa po shemi knjiženja iz knjižice kontni načrt za GD na strani 338.
lp
Mija - 14.10.2009 - 09:04
Zanima me, ali ste tudi vi dobili od Ministrstva za delo, da morate sporočiti porabljene prispevke oz. za kaj ste jih porabili? Do 26.10. moramo namreč to naredit- javiti. problem je v tem, da nismo razknižili na kto prispevkov sredstev, kateri bi lahko bili ta strošek. To bo verjetno potrebno narediti tudi za leto 2009. Delavke pa z 1.8.2009 ni več pri nas. Za letos bomo že uredili, bolj me skrbi za lansko leto.
LP!
p.š. - 14.10.2009 - 12:13
Menim, da lahko za pretekla leta v ta namen pripravite interno temeljnico s podatki o koriščenju odstopljenih prispevkov - namesto prenosa v prihodke pa popravite preneseni poslovni izid in te preknjižbe tudi upoštevate pri davčnem obračunu ( kot popravek prihodkov).
lp
Mija - 15.10.2009 - 08:40
Če vas prav razumem, povečam prihodhe iz leta 2008 v 2009, kot izredne, seveda, če nismo izkoristili za druge namene? Se lahko sklicujem na to, da je delavka prej zapustila podjetje, kot pa smo uspeli porabiti denar od prispevkov ?
Hvala in lep dan
p.š. - 15.10.2009 - 12:47
Ne, ne : mišljeno je bilo, da imate utemeljitev za koriščenje ...
Drugače pa seveda: vkolikor gre za odpravo rezervacij na 966 brez utemeljitve, pa celoten saldo gre v druge prihodke ( obdavčljive) leta 2009.
lp