S.p. ima vračilo akontacije doh. Če knjižim -932, 162/, je saldo na 0 in mi v bruto bilanci tega sploh ne upošteva. Ali lahko knjižim 162/932?
sara - 24.03.2010 - 21:51
Saj ni kaj če je na kto 932 ničla. Podjetnik nima davka iz dohodka za plačati.
zoja - 25.03.2010 - 11:42
Ali nebi mogel biti saldo iz 31.12.2008 zmanjšan za znesek preveč plačena akont. dohodnine v letu 2009, ki bo vrjena po oddali davčne napovedi.
Dave - 26.03.2010 - 12:31
Tudi jaz imam vračilo akontacije. Naj prosim nekdo točno napiše kako knjižiti?
Hvala
Rena - 26.03.2010 - 15:05
Knjižim takole na primer: 1610/1100 =1.000 eur med letom plačane akont. iz TRR 2640/1610 =1.000 eur prenos 31.12.2009 9320/2640 = 600 eur obračunani davek po davčnem obračunu 31.12.2009 1620/2640 = 400 eur terjatve na dan 31.12.2009 v BS
1100/1620 = 400 eur ko bo DURS denar vrnil na TRR
Res pa je, da se mora naredit davčni obračun in šele nato poknjižit davek in terjatve do DURS.
Lp, Rena
sara - 26.03.2010 - 22:44
Jaz knjižim takole:
- mesečne AK po temeljnici 932/264
- mesečna plačila 264/110
- končni obračun 31.12. če je doplačilo 932/264, če je vračilo pa -932,161/ -
na kto 932 je vedno saldo (če je kdaj plačana AK) iz preteklih let.
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega. Davkoplacevalci.com
sara - 24.03.2010 - 21:51
Saj ni kaj če je na kto 932 ničla. Podjetnik nima davka iz dohodka za plačati.
zoja - 25.03.2010 - 11:42
Ali nebi mogel biti saldo iz 31.12.2008 zmanjšan za znesek preveč plačena akont. dohodnine v letu 2009, ki bo vrjena po oddali davčne napovedi.
Dave - 26.03.2010 - 12:31
Tudi jaz imam vračilo akontacije. Naj prosim nekdo točno napiše kako knjižiti?
Hvala
Rena - 26.03.2010 - 15:05
Knjižim takole na primer:
1610/1100 =1.000 eur med letom plačane akont. iz TRR
2640/1610 =1.000 eur prenos 31.12.2009
9320/2640 = 600 eur obračunani davek po davčnem obračunu 31.12.2009
1620/2640 = 400 eur terjatve na dan 31.12.2009 v BS
1100/1620 = 400 eur ko bo DURS denar vrnil na TRR
Res pa je, da se mora naredit davčni obračun in šele nato poknjižit davek in terjatve do DURS.
Lp, Rena
sara - 26.03.2010 - 22:44
Jaz knjižim takole:
- mesečne AK po temeljnici 932/264
- mesečna plačila 264/110
- končni obračun 31.12. če je doplačilo 932/264, če je vračilo pa -932,161/ -
na kto 932 je vedno saldo (če je kdaj plačana AK) iz preteklih let.