krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje na k.9300 (med letom)

1775  21.03.2011 - 11:32h / Ostalo / Avtor: Neža / 57 / 1

Rabila bi en nasvet.
Pri zaključku leta 2010, sem ugotovila, da je bil ČD in Davek iz dobička (Davčni obračun pravnih oseb) napačno razknjižen - otvoritev. Premalo je terjatev na k. 161/___. Posledično ni pravi izkaz na k. 9300.
Sprašujem...ali lahko sedaj uskladim terjatve 1610/ (za l.2009) in dam protiknjižbo na 9300?
Skrbi me namreč to, da mi potem pri oddaji na AJPES ne bo javilo napake, ker bo na obrazcu IZKAZ DOBIČKA/IZGUBE različen znesek pri dobiček iz prejšnjih let.
Kaj mi svetujete, kako popraviti to napako? Jaz sem namreč prevzela računovodenje s 01.01.2010.
HVALA

Danja - 22.03.2011 - 08:15

Poknjižite na 01.01. takoj za otvoritveno bilanco. Ko delate obrazce Ajpes za 2010, popravite kolone za 2009 na otvoritveno stanje, pa mislim, da program ne bo gnjavil.