V preteklosti smo prevrednotili terjatev za sporni del fakture (7210/1290). Lani smo izstavili dobropis za ta del, kako naj knjižimo? Najlepša hvala.
Danja - 26.01.2012 - 10:00
Odpise spornih terjatev knjižimo na 129/120 (katere so že bile zavedene v davčno priznanih odhodkih, tudi v vašem primeru, kot predvidevam). Z izdajo dobropisa ste verjetno stornirali izstopni DDV? Če ja, dajte ta DDV v prihodek na 769.
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki. e-DELUX knjige
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega. Davkoplacevalci.com
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
Danja - 26.01.2012 - 10:00
Odpise spornih terjatev knjižimo na 129/120 (katere so že bile zavedene v davčno priznanih odhodkih, tudi v vašem primeru, kot predvidevam). Z izdajo dobropisa ste verjetno stornirali izstopni DDV? Če ja, dajte ta DDV v prihodek na 769.