Naslov teme: Popravek odbitka vstopnega DDV - OS
1081 29.01.2007 - 02:43h / Ostalo / Avtor: Ataja / 45 / 0
OS smo odpisali kmalu po nabavi. Neodpisano vrednost sem knjižila med davčno nepriznane stroške. Kako pa evidentiram DDV? Ali v KPR pod dejanskega dobavitelja v minus, ali kot interno temeljnico. Predvidevam, da moram ustrezno znižati tudi znesek NV drugih OS (šifra 25). Hvala za vso pomoč.





