Naslov teme: Računi-po datumu prejema ali dat.rač.
5834 10.07.2007 - 09:23h / Ostalo / Avtor: šnopi / 68 / 10
Pozdravljeni !
Zanima me kako vi zlagata račune pri dav.zavezancu, po datumu račune ali datumu prejema?Kje v standardih ali kje drugje to piše, ker smo vedno v dilemi.
Hvala !
Zanima me kako vi zlagata račune pri dav.zavezancu, po datumu račune ali datumu prejema?Kje v standardih ali kje drugje to piše, ker smo vedno v dilemi.
Hvala !




Matjaž K - 10.07.2007 - 09:34
Piše nikjer.
Osebno zlagam po datumu računa. Vendar je to smiselno samo pri redoljubnih strankah. Pri večjem obsegu dokumentacije in pri potrebi po ažurnih podatkih pa bi verjetno tudi zlagal po prejemu (da bi zadeve čimprej poknjižil).
lp
šnopi - 10.07.2007 - 09:51
Hvala !
Mi zlagamo po datumu računa, vendar se velikokrat izkaže, pri neažurnih strankah, za neprav fajn zadevo !
- 10.07.2007 - 11:51
enako kot Matjaž
olga - 10.07.2007 - 12:05
pri nas vodimo KPR in vpisujemo račune po datumu prejema po vrsti
- 10.07.2007 - 16:02
po prejemu - edino logično
Matjaž K - 11.07.2007 - 07:37
Pa ni nujno logično.
Programi imajo tudi (mesečna) obračunska obdobja (in po teh obdobjih tudi izpisujejo dnevnike), vendar samo en niz zaporednih številk pri vnosu v posamezni dnevnik oz. vnosu za posamezno vrsto dokumenta.
Zdaj pa primer:
odlagam po prejemu, upoštevam tudi obračunska obdobja (marčevski račun v marec, aprilski v april).
Račun marec 1, zap. št. vnosa 1, obračunsko obdobje marec
Račun marec 2, zap. št. vnosa 2, obračunsko obdobje marec
Račun marec 3, zap. št. vnosa 3, obračunsko obdobje marec
Račun april 1, zap. št. vnosa 4, obračunsko obdobje april
Račun april 2, zap. št. vnosa 5, obračunsko obdobje april
nato pride račun marec 4
zap. št. vnosa 6, obračunsko obdobje ?? -> če dam marec, se bo dnevnik za marec izpisal
zap. 1, 2, 3, 6 - kje je tu zaporedje?
če pa želim ohraniti zaporednost pri izpisih dnevnika in dam račun marec 4 v april, pa računa nimam v pravem mesecu (OK, je cel kup računov, ki ne morejo biti v pravem mesecu, npr. naročnine ipd), ampak vseeno je treba težiti, da tudi medletne bruto bilance dajejo čimveč informacij.
lp
društvo - 11.07.2007 - 08:22
Tudi mi vse fakture vodimo po prejemu. Jaz pa sama zase sem ažurna, samo je problem, ko dobiš račune, ki jih izdajatelji tretirajo za nazaj. Npr. danes smo 11.7., pa dobiš račun iz Lj. za neko storitev, ki je tretirana na npr. 27.6.2007. Eni pač izdajajo račune 1x mesečno in sicer takrat ko je bila storitev opravljena. Tko da meni se zdi veliko bolj smiselno voditi vse po prejemu, sej v knjigi pa daš opravljena storitev npr. junij, za ddv gre pa v julij. Mi prejemamo tudi fakture iz tujine, kjer je že s samo pošto dovolj zamude in bi blo nelogično označevati po datumu računa.
lp
Dandy - 11.07.2007 - 07:52
PO datumu prejema
muha - 11.07.2007 - 11:31
Tudi mi po datumu prejema. Je pa res, da si zaradi tega pri prvih prejetih računih v mesecu (ki so še od preteklega mececa) odbijamo DDV 1 mesec "prepozno" in malce "kreditiramo" DURS. ;o)
Ana - 11.07.2007 - 11:48
Saj je za ddv pomemeben datum prejema.