Naslov teme: KAKO NAREDITI PRAVILNO
7442 27.09.2007 - 07:53h / Ostalo / Avtor: Tomaž / 51 / 3
V PODJETJU SMO PREJELI RAČUN, KI GA JE ZAPOSLENI PLAČAL Z SLUŽBENO KARTICO.IZ BANKE PRIDE ENKRAT NA MESEC IZPIS ZA TE STROŠKE. KAKO POKNJIŽITI VSE SKUPAJ DA BO PRAVILNO.
HVALA VNAPREJ ZA POMOČ IN LEP DAN
HVALA VNAPREJ ZA POMOČ IN LEP DAN






Barca - 27.09.2007 - 07:56
prejet račun:
R4, 160 / 220 dobavitelj
obračun banke:
5100 / 220 banka
temeljnica:
220 dobavitelj / 5100
pri nas knjižimo takole. Če pa ne dobim računa, pa po obračunu banke obremenim tistega, ki ima kartico.
ajg - 27.09.2007 - 08:04
pri nas pa takole:
1. prejeti račun: strošek: 2200
2. obračun od kartičarja odložen pri TRR ob plačilu in razknjižba po posameznem računu: 2200:1100
3. če ni računa, ga poterjam (jih nosijo po denarnicah).
kred.kartica je samo način plačila - nič drugega.
sonja - 01.10.2007 - 08:58
Mi pa račun dobavitelja 4/ 2200
Obračun kartice, ki je račun pa 2200 ( zapremo dobavitelja) /2202 pa ne gre v ddv seveda