krpan in druščina postani član

Naslov teme: Prodaja OS - pred 3 leti

7799  09.10.2007 - 12:34h / DDV / Avtor: Marko / 143 / 2

V letu 2006 smo nabavili OS, koristili vstopni 20% DDV ter olajšavo v DDPO.

Letos smo OS prodali z 20% DDV-jem.

1) V DDPO za leto 2007 poračunam olajšavo (povečam davčno osnovo) , ker je bilo OS prodano prej kot v 3 letih. Ali vzamem nabavno vrednost ali knjigovodsko, ki je bila ob prodaji?
2) DDV pustim pri miru, ker je bil ob prodaji DDV zaračunan in plačan.
 
Hvala.

MARTIN KRPAN - 09.10.2007 - 15:13

Pod 1 - "vrnete" olajšavo v letu 2007, kot ste jo koristili v letu 2006 - tukaj sedanja vrednost OS nima "nobene veze" glede "vračila olajšave" - povišanja davčne osnove v letu 2007 za namene ZDDPO-2.

Marko - 10.10.2007 - 08:24

Hvala lepa Marin Krpan.

Ker se približuje konec leta - inventure,  me pa zanima še nekaj glede DDV-ja:

Os, ki še ima knjigovodsko vrednost bomo odpisali. Tukaj pa je potrebno poračunati vstopni DDv od knjigovodske vrednosti, je tako? (ker ni prodaje).