Naslov teme: Kaj naj storim?
2106 02.03.2009 - 13:02h / Ostalo / Avtor: R. / 46 / 3
V letu 2008 je podjetje organiziralo izlet za vse zaposlene. Polovico izleta so plačali zaposleni 8knjižila sem na terjatve do delavcev) , polovico pa firma (knjižila sem na davčno nepriznane stroške).
V obračun davka od dohodkov pravnih oseb sem davčno nepriznan strošek vnesla pod 6.22.
Ugotavljam pa, da bi morali za del, ki ga je plačala firma, obračunati delavcem boniteto, vendar to nismo storili.
Kaj naj storim?
V obračun davka od dohodkov pravnih oseb sem davčno nepriznan strošek vnesla pod 6.22.
Ugotavljam pa, da bi morali za del, ki ga je plačala firma, obračunati delavcem boniteto, vendar to nismo storili.
Kaj naj storim?






Suzi - 02.03.2009 - 17:56
Mislim, da ne. Če bi zaposlenim obračunali boniteto, bi bil izlet davčno priznan strošek.
R. - 02.03.2009 - 19:55
Tudi letos imam isti primer. Res ne vem, kaj je bolj prav:
obračun bonitete in davčno priznan strošek ali
davčno nepriznan strošek (brez obračuna bonitete)?
mum - 06.03.2009 - 17:31
Nagibam se k prvi točki, boniteta in davčno priznani