Naslov teme: Stari rezervni deli
5117 03.07.2009 - 15:48h / Ostalo / Avtor: Tara / 48 / 0
Slovenski PP imajo v najemu naša OS. Mi za ta OS obračunavamo AM in zaračunavamo najemnino.
Če stranka odstopi od pogodbe oz. po prekinitvi, mi to OS prevzamemo nazaj na skladišče rabljenih delov. Seveda ocenimo vrednost,če je še kaj vredno. In potem ta material porabimo za servisiranje naših OS.
Vprašanje:
- kam je pravilno, da knjižim vrednost prevzetega materiala na skladišče: 310 / ?
- ko material porabimo, knjižim na 40/ 310
DDV ne igra vloge, ker nič ne prodajamo. V bistvu namesto da bi uporabne stvari zmetali stran še uporabimo.
Hvala za nasvet.





