S.P. ima dvostavno knjig.in veliko obveznosti plačuje z gotovino.Kako poknjižite provizijo, ki jo pošta obračuna na plačilnem nalogu?
valat - 08.07.2009 - 12:19
Plačano provizijo knjižim v breme 220 (protikonto TRR), na koncu meseca naredim interni dokument (gre v KPR) - zbirno za ves mesec in knjižim v breme bančnih stroškov - oproščen promet in v kredit 220.
Lep pozdrav!
Matjaž K - 08.07.2009 - 21:28
ENako (tako za položnice, kot tudi za bančne provizije na TRR).
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV. Davkoplacevalci.com
valat - 08.07.2009 - 12:19
Plačano provizijo knjižim v breme 220 (protikonto TRR), na koncu meseca naredim interni dokument (gre v KPR) - zbirno za ves mesec in knjižim v breme bančnih stroškov - oproščen promet in v kredit 220.
Lep pozdrav!
Matjaž K - 08.07.2009 - 21:28
ENako (tako za položnice, kot tudi za bančne provizije na TRR).