Naslov teme: Izdelava os v lastni režiji
7863 03.12.2009 - 14:24h / DDV / Avtor: pika / 108 / 1
V lastni režiji bomo izdelali os - kako knjižimi prejete račune za sestavne dele stroja, stroške podizvajalcev in druge stroške v zvezi s strojem? Menim, da bi bilo najlažje knjižiti kar na kto 047 ( ne prek zaloge 630) in potem prenesti v razred 04. Ali je to prav? Kako knjižim povečanje vrednosti os zaradi vloženega lastnega dela?
Kako pa je z ddv? Lepo prosim za nasvet, ker sem začetnica na tem področju.
Kako pa je z ddv? Lepo prosim za nasvet, ker sem začetnica na tem področju.






bivi - 03.12.2009 - 15:00
tudi pri nas izdelujemo osnovna sredstva za lastno porabo.
Račune za stroške knjižimo med stroške in istočasno "obešamo" na odprt delovni nalog. Nanj zapisujemo tudi porabljene ure - tako kot bi delali za zunanjega naročnika. Ko je osnovno sredstvo narejeno, izdamo interni račun, kjer je obračunan DDV. Ta račun potem zavedemo in knjižimo med izdane in prejete račune.