krpan in druščina postani član

Naslov teme: poraba rezervacije

1459  01.03.2012 - 08:39h / Ostalo / Avtor: gaber / 252 / 1

Porabljanje rezervacij

 

 

V prejšnjih letih so bile oblikovane rezervacije za dana jamstva za prodane proizvode oziroma storitve.

V letu 2011 so se te rezervacije porabljale, ker je prišlo do reklamacij.

Prejete račune za porabljen material smo knjižili direktno v breme rezervacij, to je konta 964, prav tako potne stroške serviserjev.

 

Kako pa knjižimo porabljene ure za reklamacijo. Ali prav tako v breme konta 964 , namesto na konto 470. V dilemi sem zaradi izkazovanja plač v obrazcu izkaz poslovnega izida, saj v zaporedni aop 139 in aop 140    ni potem pravilnega podatki o znesku plač, ki bremeni firmo.

 

Kako se pravilno knjiži ??

SAŠA - 01.03.2012 - 10:56

Pravilno bi morali prejete račune knjižiti na stroške, ob zaključki leta pa narediti obračun porabljenih rezervacij, ki vsebuje tudi stoške dela. Ta obračun se knjiži v breme 964 in v dobro 766.