Kombi imamo na osnovnih sredstvih, sedaj smo ga prodali, ima še vrednost, kako postopati, kako razknjižiti?
Hvala
Klepetalka - 18.05.2012 - 08:40
Na podlagi IR za OS boste razknjižili vrednost na popravku vrednosti 05 na debetni strani do osnove, ki ste jo knjižili na OS na skupino -predvidevam - 04, razliko pa boste knjižili na prevrednotovalne prihodke ali odhodke, odvisno od vaše prodajne vrednosti, pa ddv še morate poknjižiti. Potem pa lahko OS daste izven uporabe - zapirate medsebojno 04 in popravek, tako da je Sa obeh kontov nič.
Lp
pikica - 18.05.2012 - 08:46
hvala za odgovor
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela. Davkoplacevalci.com
Klepetalka - 18.05.2012 - 08:40
Na podlagi IR za OS boste razknjižili vrednost na popravku vrednosti 05 na debetni strani do osnove, ki ste jo knjižili na OS na skupino -predvidevam - 04, razliko pa boste knjižili na prevrednotovalne prihodke ali odhodke, odvisno od vaše prodajne vrednosti, pa ddv še morate poknjižiti. Potem pa lahko OS daste izven uporabe - zapirate medsebojno 04 in popravek, tako da je Sa obeh kontov nič.
Lp
pikica - 18.05.2012 - 08:46
hvala za odgovor