krpan in druščina postani član

Naslov teme: turizem - novoletni aranžma (razmejitev prihodkov)

6073  05.12.2012 - 15:20h / Ostalo / Avtor: jaan / 46 / 4

Zanima me, kako kolegi v turističnih agencijah pripoznavate prihodke (in stroške) od novoletnih aranžmajev. Do sedaj smo namreč vse tovrstne aranžmaje dosledno ločevali na del storitev, opravljene v tekočem letu do 31.12. (po dnevih), in del od 01.01. dalje.  Za lastno evidenco smo tako izdali dva ločena računa in posledično ločevali tudi stroške po prejetih računih. Ker je to s povečanim obsegom poslovanja postala zelo obsežna administrativna telovadba me zanima ali se pri ostalih držite \'našega\' načina ali pa v skladu s SRS18 pripoznate celotne prihodke \'po prodajnih cenah dokončanih storitev\' - se pravi prihodke celotnega aranžmaja (in posledično stroške) v naslednje poslovno leto?

Hvala za pomoč pri razmišljanju!

Mavrica - 06.12.2012 - 06:38

Pri nas vse te račune (prejete in izdane), ki imajo aranžmaje čez novo leto (se pravi odhodi-začetki v decembru, prihodi-zaključki v januarju) knjižimo na konto 19 oz.29

PLANIKA - 06.12.2012 - 08:01

Tudi pri nas tako, saj je storitev zaključena v novem letu.

Felicity - 06.12.2012 - 13:09

Tudi jaz v osnovi tako - premik v naslednje leto s pomočjo AČR/PČR. večinoma to zgleda tako, da imam v posamični kalkulaciji nekaj računov, izdanih/prejetih "letos", tiste torej razporedim preko razmejitev v naslednje leto, nekaj računov pa je dejansko iz novega leta (storitev 1. ali 2.januar, zapisana tudi na samem dokumentu) - torej šele s tistimi se kalkulacija tudi zaključi.

Občasno pa se zgodi, da imamo pri sebi vse dokumente datirane (izdaja/prejem) že do 31.12., čeprav se je potovanje nato zaključilo 1.1. - tak projekt pa zaključim in knjižim že v tekoče leto, saj smo mi kalkulacijo dejansko zaprli že letos. Presojam torej tako, da so vednos prihodki in stroški v istem obdobju.

jaan - 07.12.2012 - 09:11

Dekleta, najlepša hvala.

Lep december vam želim!