Naslov teme: trgovina na drobno
3632 01.10.2002 - 13:00h / Ostalo / Avtor: kogu / 90 / 2
Kam knjižimo razliko med staro in novo nabavno vrednost (prej je bila to nivelacija vlaga)?
Ali se dejanski kalo knjiži na nabavno vrednost ali na konto prevrednotovalni posl. odhodki?
Hvala!
Ali se dejanski kalo knjiži na nabavno vrednost ali na konto prevrednotovalni posl. odhodki?
Hvala!






AJAJA - 01.10.2002 - 14:05
ZAKAJ BI RAZKNJIŽILA STARO IN NOVO CENO BLAGA. pRODAJAŠ PO STARI IN POTEM ZAČNEŠ PRODAJATI PO NOVI CENI.
mrha - 02.10.2002 - 06:35
Zvišanja knjižiš na povečanje zaloge - 663,in s tem tudi 669 - RVC, znižanja bi jaz dala na 663 in 669 v minus, odpise bi dala na 710.
kaj praviš?