krpan in druščina postani član

Naslov teme: KNJIŽENJE

1358  01.04.2026 - 13:22h / Ostalo / Avtor: Gal / 382 / 3

Stranka se ukvarja z lesno galanterijo (proizvodnja izdelkov iz lesa). Kupi les in ga knjižimo na 310. Sedaj je dobil račun za RAZREZ HLODOVINE. To je pravilno da gre tudi na 310 je tako? Oni vodijo zalogo in mi jo na vsake 3 mesece pošljejo. Tega računa nimajo zavedenega, ker je storitev in ne bodo vodili pod zalogo. Jaz pa menim, da je prav da je to tudi zaloga. Kaj v takem primeru narediti..? 

Hmm - 01.04.2026 - 17:52

Vi ste račumovodja torej določate pravila računovodenja. Ce jim.prepuščate vodenje zalog pa tvegate nepravilnosti.

ANJA - 01.04.2026 - 18:41

Pravilno bi bilo, da so cene posameznega materiala povečane za ostale stroške in to bi delali, če bi sami vodili materialno knjigovodstvo. Drugače jim pa povejte, da bodo stroški porabljenega materiala višji zaradi  računa za razrez in knjižite direktno v R4. 

tina - 02.04.2026 - 09:12

Če je najprej nabavil hlodovino (310/220) in jo nato dal v razrez (316/310) in jo nato prejel račun za razrez (316/220) in nato prevzame razrezano hlodovino oz. nov material (npr. deske) (310/316)
(pri prevzemu je znesek hlodovine dan v razrez + strošek razreza = nov material)