Naslov teme: Knjiženje
453 21.01.2004 - 11:16h / Ostalo / Avtor: MIJA / 76 / 4
Prosim za pomoč.
Račun izdan v letu 2004 za delo opravljeno v letu 2003.
Pomeni prihodki morajo bitiv letu 2003, DDV v letu 2004.
Kako vi številčite in knjižite te račun.
Hvala za odgovore.
Samo ne napišite poglej nazaj ker o izdanih računih ni še nobeden odgovoril samo o prijetih za kar so mi knjižbe jasne.
Račun izdan v letu 2004 za delo opravljeno v letu 2003.
Pomeni prihodki morajo bitiv letu 2003, DDV v letu 2004.
Kako vi številčite in knjižite te račun.
Hvala za odgovore.
Samo ne napišite poglej nazaj ker o izdanih računih ni še nobeden odgovoril samo o prijetih za kar so mi knjižbe jasne.




zali - 21.01.2004 - 11:25
To je še številka starega računa za leto 2003.Knjiženje pa tako kot si napisala.
Anna - 21.01.2004 - 20:08
Če je bila postopna dobava, je tudi DDV v dec/2003.
Anna - 21.01.2004 - 20:10
Jaz številčim račune za storitve v 2003 s tekočimi številkami leta 2003, prav tako tudi poknjižim v glavno knjigo 2003, res pa je, da veselo pišem datum računa 31.12.03, čeprav ga sklofam 13/01-04.
Matjaž K - 21.01.2004 - 22:07
To delamo praktiki, da se ne poneumljamo z AČR oz. prehodno nezaračunanimi prihodki.
Mija, za IzRač je enako kot za PrRač, samo obrnite vse kontra.
Prihodek:
2003 - interna številka knjižbe zaporedne fakture oz. listine po zaporedju 2003. V 2004 pa preknjižite iz AČR na "redne" terjatve do kupcev.
Za DDV je vprašanje ali gre za:
- za zaporedno dobavo
- enkratni posel.
Če je šlo z zaporedno mesečno dobavo mora DDV biti knjižen v dec/2003, če pa gre za enkratni posel pa je "vtaknitev" DDV v pravilno davčno obdobje odvisna od tega, kdaj je bil posel opravljen.
Vse dobave do vključno 24.12. 2003 mora DDV iti v dec/2003 (tudi če račun pri enkratnem poslu ni izdan se DDV obračuna (ni nujno da izdate fakaturo-lahko je tudi interna listina-"kvazi" faktura za DDV) 8 dan po dobavi oz. opravljeni storitvi.
Če gre DDV še v 2003 knjižite:
190/26, 76
če pa v 2004 pa lahko tudi:
190/76 (samo "neto" znesek po računu oz. davčno osnovo (ki je praviloma enaka prihodku)
V 2004 samo preknjižite
- če se DDV obračuna v 2004: 120/190, 260.
- če se je DDV obračunal v 2003: 120/190.
Tako bi jaz storil.
Osebno menim da knjiženje že v 2003 na 120 ni pravilno (čeprav veliki sistemi kot so Pošta in Telekom to delajo - to vidim iz oznake konta IOP po stanju 31.12. 2003 ko sprašujejo, če smo bili 31.12. na njihovem kto 120xxx res dolžni po fakturi iz npr. 9.1 2004).