Naslov teme: knjiženje ddv - dod.priznani (odbitni delež)
1179 13.02.2004 - 10:17h / DDV / Avtor: poli / 199 / 2
Za zadnje davčno obdobje smo bili dolžni držav 800K ddv-ja (bilanca=druge kr. obveznosti); zdaj pa smo si izračunali dejanski odbitni delež za "03 in imamo dodatno priznanega ddv-ja 825K.
Lepo prosim, kam to poknjižim in kam gre ta postavka v bilanci?
Lepa hvala za odgovor.
Lepo prosim, kam to poknjižim in kam gre ta postavka v bilanci?
Lepa hvala za odgovor.






- 13.02.2004 - 11:21
Kar se tiče osnovnih sred., morate povečati NV OS, ostalo na stroške.
šerif - 14.02.2004 - 09:11
Poknjižiš na konto skupine 16 v breme, na drugi strani prevrednotovalni poslovni prihodki 769, to boš naredil za mesec februar 04, ko boš oddajal DDV-O pa moraš zraven dati še prilogo za pojasnilo.
PRILOGA K OBRAZCU DDV-O
po 107.členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 76/02, 114/02)
za davčno obdobje: II./2004
1. PODATKI O POPRAVKU ZNESKA OBRAČUNANEGA IN VSTOPNEGA DDV ZARADI
SPREMEMBE DAVČNE OSNOVE:
Znesek zmanjšanja obveznosti za DDV: 8,5% ________________ SIT, 20% _____________ SIT
Znesek zmanjšanja vstopnega DDV: 8,5% ___________ SIT, 20% ______________ SIT
2. PODATKI O RAZLIKAH MED ODBITNIM VSTOPNIM DDV NA PODLAGI ZAČASNEGA ODBITNEGA DELEŽA IN VSTOPNIM DDV, KI BI SE SMEL ODBITI GLEDE NA DEJANSKI ODBITNI DELEŽ
Znesek popravka DDV po letnem obračunu:
Povečanje (dodatno priznani): TUKAJ VPIŠEŠ-MOJE MNENJE________________ SIT
Zmanjšanje (nepriznani): DDV 20 %=, DDV 8,5 %=SIT
3. PODATEK O ZNESKU VSTOPNEGA DDV, KI GA DAVČNI ZAVEZANEC NI ODBIL V DAVČNEM OBDOBJU, KO JE PREJEL RAČUN OZIROMA CARINSKO DEKLARACIJO, AMPAK GA UVELJAVLJA POZNEJE PO 7. ODSTAVKU 40 ČLENA ZDDV:
Znesek povečanja vstopnega DDV: _____________________ SIT
4. PODATEK O ZNESKU PROMETNEGA DAVKA PO 142.ČLENU PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZDDV:
Znesek povečanja vstopnega DDV: ___________________SIT
5. PODATKI O POPRAVKU ZNESKA VSTOPNEGA DDV ZARADI POPRAVKA VSTOPNEGA DDV PO 42. ČLENU ZDDV:
Znesek popravka obveznosti za DDV: Povečanje (dodatno priznani) _________ SIT, Zmanjšanje (nepriznani)_________ SIT
6. PODATKI O DDV, OBRAČUNANEM PO PREJ VELJAVNI DAVČNI STOPNJI PO 142 B ČLENU PRAVILNIKA:
Znesek zmanjšanja obveznosti za DDV: 8% ____________ SIT,19% ____________ SIT
Znesek zmanjšanja vstopnega DDV: 8% ___________ SIT, 19% _____________ SIT
Ljubljana, 28.2.04
Ta obrazec je bil objavljen na tej spletni strani.
Upam, da sem pomagal.
Lp