Naslov teme: PRIDOBITEV - SEJEM
3996 14.05.2004 - 12:37h / Ostalo / Avtor: FERDI / 51 / 4
V maju 04 smo dobili razstavni eksponat iz EU (brezplačno) za potrebe sejma. Po končanem sejmu bomo exponat vrnili nazaj. Zanima me ali o tem poročam v Intrastat in kako naj izpeljem vračilo, DDV obračunam ? in kakšno klavzula naj zapišem na račun.
Pozdrav
Pozdrav






Garfield - 14.05.2004 - 18:07
Jaz mislim tako:
DDV ne obračunaš (29. člen , 17.točka - oprositve plačila DDV za blago namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobno. Oprostitev se ne nanaša na lakoholne pijače, toabk,...)
Za Intrastat pa je več možnosti:
- Blago za sejme, razstave, prestavitve se poroča ob izdaji fakture, če se blago proda. Ne poroča pa se, če gre za začasne odpreme ali prejeme blaga.
Mislim, da se v vašem primeru ne poroča za Intrastat.
Opomba: Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s SURS-om in CURS-om je organizirala seminar Intrastat in novosti na carinskem območju - skrpta je kar debela, zato je priporočam da si jo sposodite od koga, ki je bil na tem seminarju.
Prav tako so objavili na spletni strani NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2004, v katerem so določeni primeri opisani - se splača pogledat.
Pa lep pozdrav.
ZALA - 15.05.2004 - 09:27
Strinjam se z Garfildom glede DDV, mislim pa da je potrebno zagotoviti še posebno evidenco glej 56.a člen in 7.a člen ZDDV.
Garfield - 16.05.2004 - 07:42
Točno tako : v posebno evidenco pri uvozu blaga (E-uvoz)pod oproščene nabave (sem gre 28. in 29. člen ZDDV).
LP
FERDI - 24.05.2004 - 13:01
Hvala obema za odgovor.