Naslov teme: ddv za nefakturirane storitve
5079 16.06.2004 - 15:23h / DDV / Avtor: razmejitev / 69 / 6
Eno smotano vprašanje, vendar me zanima vaša praksa in sicer:
v svojem računalniškem programu nimam obračunskih mesecev, temveč je letna baza podatkov; sortiranje dokumentov imam po datumu dokumenta in tukaj nastopi problem pravilnega knjiženja glede DDVja:
račun za opravljeno storitev npr. v mesecu maju je izstavljen s strani dobavitelja šele npr. 5. junija. Datum računa je pač tak kot je, datum DDVja imam mesec maj; ko naredim izpis stanja kontov ddvja na dan 31.5. tega ddvja nimam notri zajetega ampak je razviden šele v mesecu juniju; kako bi vi knjižili v npr. mesec maj ta ddv, za katerega račun prejmem šele v mesecu juniju? na razmejitve 19 ali 29? ali kako?
saj vem, da je smotano vprašanje, pa vendar
v svojem računalniškem programu nimam obračunskih mesecev, temveč je letna baza podatkov; sortiranje dokumentov imam po datumu dokumenta in tukaj nastopi problem pravilnega knjiženja glede DDVja:
račun za opravljeno storitev npr. v mesecu maju je izstavljen s strani dobavitelja šele npr. 5. junija. Datum računa je pač tak kot je, datum DDVja imam mesec maj; ko naredim izpis stanja kontov ddvja na dan 31.5. tega ddvja nimam notri zajetega ampak je razviden šele v mesecu juniju; kako bi vi knjižili v npr. mesec maj ta ddv, za katerega račun prejmem šele v mesecu juniju? na razmejitve 19 ali 29? ali kako?
saj vem, da je smotano vprašanje, pa vendar






igor - 16.06.2004 - 16:25
Če v programu že dosedaj niste imeli datuma prejema, ki je bil vezan na knjigo DDV ne vem kako ste delali. Se previ knjižite tako, da vpišete datum prejema = datum dobave, če pa tega nimate knjižite račun PER: 31.5.2004, tako kot naredite konec leta.
razmejitev - 16.06.2004 - 16:45
res sem smotano napisala in je jasno, da me ne razumete kaj želim vprašati:
v programu imam sledeče datume:
datum dokumenta
datum zapadlosti
datum prejema dokumenta
datum ddv-ja (obračunski mesec)
in moje vprašanje oz. primer je sledeči:
datum dokumenta 5. junij
datum zapadlosti 20. junij
datum prejema dokumenta 7. junij
datum DDV-ja (datum opravljene storitve) 30. maj 04
in kako naj ta DDV sedaj poknjižim, ko pa je dokument šele junijski? na kateri konto razmejitev? ali kako?
Katarina - 16.06.2004 - 19:12
Jaz tudi obeznost in strošek v tem primeru poknjižim na majsko obdobje. Če pa dogodek knjižiš na datum izdaje računa, ni potrebno delati razmejitev, razen konec leta, če ne delaš mesečnih bilanc. Se pač kartica za ddv in davčne evidence datumsko ne bodo ujemale, konec leta se ti bo pa izšlo.
- 16.06.2004 - 20:52
Ali je lahko strošek storitve, ki se je že zgodil, vknjižen v kontu 190?
razmejitev - 16.06.2004 - 20:59
:
-------------------------------
Ali je lahko strošek storitve, ki se je že zgodil, vknjižen v kontu 190?
strošek menim, da ne bi smel biti knjižen na kto 190 (ki se je že zgodil), temveč kvečjemu na kto 224, v kolikor računa ne bi imeli v določenem obdobju, ko bi moral biti;
jaz sem pa postavila drugače vprašanje in sicer okoli knjiženja DDVja in se strinjam s Katarino, edino problem je to, da ne bom imela pravilno knjižen datum dokumenta v kolikor bi knjižila stroške pod npr. maj, čeprav je račun izstavljen junija; uh...
darsi - 17.06.2004 - 07:41
Vidim, da razpolagaš s podobno dobrim programom kot jaz. Če je račun izstavljen v juniju za opravljene storitve v maju, račun knjižim v junij in si tudi ddv odbijem šele v juniju. Če si ddv odbijam kasneje pa ja nisem v prekršku.