krpan in druščina postani član

Naslov teme: SEMINAR AVSTRIJCA V LJUBLJANI

5695  07.07.2004 - 08:13h / Ostalo / Avtor: ALINA / 64 / 4

Avstrijski partner je organiziral seminar v Ljubljanskem hotelu. Hotel mu je za vse stroške izstavil račun.
Nato pa je partner slovenskemu dav.zavezancu z ID št. zaračunal polovico stroškov. Njihov račun je seveda brez DDV.
Vprašanje: Kako knjižiti ta račun? Kot samoobdavčitev? Ne zdi se mi logično, saj je bil DDV takrat, ko je hotel izstavil rč.že enkrat obračunan?
Hvala za pomoč

Giga - 07.07.2004 - 09:04

če partner zaračuna del stroškov (kot kaj, zakaj???), bi skoraj moral biti DDV.
Ali je partner dobil račun s slovenskim DDV? verjetno ja

ALINA - 07.07.2004 - 09:16

Zaračunal je polovico stroškov seminarja. (najem dvorane)

biba - 07.07.2004 - 11:15

moje mnenje, storitev obdavčena tam kjer je le ta opravljena - se pravi SLO. Obračunate DDV na znesek računa. lp

- 07.07.2004 - 14:37

STORITVE GREDO PO KRAJU OPRAVLJENE STORITVE IN TO JE SLO DDV.