Naslov teme: SEMINAR AVSTRIJCA V LJUBLJANI
5695 07.07.2004 - 08:13h / Ostalo / Avtor: ALINA / 64 / 4
Avstrijski partner je organiziral seminar v Ljubljanskem hotelu. Hotel mu je za vse stroške izstavil račun.
Nato pa je partner slovenskemu dav.zavezancu z ID št. zaračunal polovico stroškov. Njihov račun je seveda brez DDV.
Vprašanje: Kako knjižiti ta račun? Kot samoobdavčitev? Ne zdi se mi logično, saj je bil DDV takrat, ko je hotel izstavil rč.že enkrat obračunan?
Hvala za pomoč
Nato pa je partner slovenskemu dav.zavezancu z ID št. zaračunal polovico stroškov. Njihov račun je seveda brez DDV.
Vprašanje: Kako knjižiti ta račun? Kot samoobdavčitev? Ne zdi se mi logično, saj je bil DDV takrat, ko je hotel izstavil rč.že enkrat obračunan?
Hvala za pomoč






Giga - 07.07.2004 - 09:04
če partner zaračuna del stroškov (kot kaj, zakaj???), bi skoraj moral biti DDV.
Ali je partner dobil račun s slovenskim DDV? verjetno ja
ALINA - 07.07.2004 - 09:16
Zaračunal je polovico stroškov seminarja. (najem dvorane)
biba - 07.07.2004 - 11:15
moje mnenje, storitev obdavčena tam kjer je le ta opravljena - se pravi SLO. Obračunate DDV na znesek računa. lp
- 07.07.2004 - 14:37
STORITVE GREDO PO KRAJU OPRAVLJENE STORITVE IN TO JE SLO DDV.