Naslov teme: Priloga k obrazcu DDV_O
6102 22.07.2004 - 17:38h / Ostalo / Avtor: mare / 48 / 2
Prosim za pomoč pri naslednji zadevi.
1. Kot razumem, se na prilogo napišejo zneski prejetih računov, ki se nanašajo na prejšnja obdobja, vendar so prejeti npr. v 6. mesecu in napišemo za obdobje katero? Najbrž obdobje, za katerega delamo davek, tj. 6 mesec.
2. Ker smo že na obrazec DDV-O napisali znesek izdanih računov, ali mora biti napisan tudi na prilogi DDV-O?
3. Prilogo moraš najbrž poslati po pošti, čeprav se DDV-O pošilja elektronsko?
4. Ali se tudi drobni inventar, ki ga damo med osnovna sredstva (vrednost pod 20.000 SIT ), vpiše v obrazec DDV-O pod rubriko nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev?
Hvala za odgovore in lep dan želim naprej
1. Kot razumem, se na prilogo napišejo zneski prejetih računov, ki se nanašajo na prejšnja obdobja, vendar so prejeti npr. v 6. mesecu in napišemo za obdobje katero? Najbrž obdobje, za katerega delamo davek, tj. 6 mesec.
2. Ker smo že na obrazec DDV-O napisali znesek izdanih računov, ali mora biti napisan tudi na prilogi DDV-O?
3. Prilogo moraš najbrž poslati po pošti, čeprav se DDV-O pošilja elektronsko?
4. Ali se tudi drobni inventar, ki ga damo med osnovna sredstva (vrednost pod 20.000 SIT ), vpiše v obrazec DDV-O pod rubriko nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev?
Hvala za odgovore in lep dan želim naprej






Matjaž K - 22.07.2004 - 21:01
ad 1.
Ne.
V prilogo se vnesjeo samo tisti računi, ki ste jih prejeli npr. maja, pa jih maja niste upoštevali ker ste jih "založili" in potem spet "našli" junija in zato vstopni DDV uveljavili kasneje, kot v mesecu (obdobju) v katerem ste račun prejeli.
Zato tudi ne rabite poročati o npr. računu izdanem januarja 2004, ki ga je dobavitelj pozabnil poslati in ste ga zato prejeli komaj junija.
ad 2.
Ne.
Na prilogo vpisujete samo zneseke:
- popravkov obračunanega in vstopnega DDV zaradi sprememb davčne osnove
- spremembe obračunanega in vstopnega obračunanega in vstopnega DDV zaradi popravkov napak,
- vstopni DDV po preračunani stopnji PD
- DDV ki ste ga odbijali v kasnejših obdobjih, kot je obdobje v katerem ste račun prejeli (to so računi, ki ste jih vi "založili" in ne tisti računi, ki jih je dobavitelj pozabil poslati).
(upam da nisem pozabil česa našteti).
ad 3
Ne uporabljam (še) e-davkov, samo kolikor sem "pošpegal" na opis e-davkov je nekajpisalo tudi o tem, da se da priloga poslati na ta način - samo nisem 100% prepričan.
ad 4.
Da.
LV
mare - 22.07.2004 - 21:14
Hvala lepa, Matjaž K