Naslov teme: Prodaja osnov. sredstv.
6159 26.07.2004 - 13:20h / Ostalo / Avtor: mia / 46 / 2
Prodali smo o.s. ki je bilo nabavljeno 8.3.2001. Kako je z davkom od dobička misnim da nam ni potrebno dati notri -povečati osnovo. Ali imam prav? Kaj pa ddv?






EMA - 26.07.2004 - 14:15
Če ste od nabavljenga OS imeli pravico odbiti vhodni DDV, ga sedaj od prodajne vrednosti tudi zaračunate, torej prodate OS s prikazanim DDV.
Matjaž K - 26.07.2004 - 16:08
Zakaj pa ne?
Obveznost poračuna obstaja 3 leta po letu, v katerem (oz. za katerega) je olajšava bila izkoriščena.
Prvo leto je 2002, drugo je 2003, tretje je 2004.
Ne šteje se namreč od datuma, ko je bilo OOS nabavljeno temveč od konca leta, v katerem je bilo nabavljeno.