krpan in druščina postani član

Naslov teme: Izvoz storitev

623  27.02.2001 - 10:58h / DDV / Avtor: nike / 50 / 3

Zanima me kam v informacijski del obrazca se vpiše izvoz storitev, ki so obdavčene po sedežu prejemnika. Ali se vpišejo pod izvoz blaga ali pod druge oprestitve? Istočasno pa se mi tudi zastavlja vprašanje, kam se vpiše izvoz storitev od katerega smo dožni obračunati DDV? Za odgovor se najlepše zahvaljujem.

MARTIN KRPAN - 28.02.2001 - 15:04

Jaz bi to dal pod druge oprostitve. V drugem delu pa mislim, da ste se zmotili z vprašanje, saj če prejmete račun, potem ne morete govoriti o izvozu. Malo sem utrujen od te silne gneče, poglejte "tolmačenje" glede zap.št. 35 in 45.

nike - 01.03.2001 - 07:45

V drugem primeru sem imela v mislih npr. tujcu zaračunamo stroške izobraževanja ali pa provizijo pri posredovanju prodaje, ki je potekalo pri nas in smo dolžni obračunati tudi ddv. To vpisujemo pod 11, ampak saj druge možnosti tako ali tako ni.

RIKA - 01.03.2001 - 09:03

V informativni del ne vpisujemo osnove, navedemo samo DDV pod 35. Na to so me opozorili na DURS-u, ko sem osnovo zajemala pod 11.