krpan in druščina postani član

Naslov teme: stranki nismo zaračunali

7040  02.09.2004 - 14:12h / DDV / Avtor: Barca / 60 / 9

V poslovni stavbi je več strank, DDV zavezancev.
Na enega od njih prihajajo vsi računi za vzdrževanja, elektriko, čiščenje...ki se po ključu zaračunajo naprej. Sedaj pa se je ugotovilo, da se eni izmed strank določena storitev ni zaračunavala oz. se ji je premalo.
Kako lahko napišemo račun; poračun za obdobje npr. 9/03 do 8/04 (je lahko še daljše?) ali za vsak mesec bremepis in popravljanje DDV-O (in verjetno kontrola DURS-a).
Od vseh računov si stranka priznava vstopni DDV in ga tudi obračunava na izstavljenih računih, kjer obračuna tudi provizijo za računovodske storitve (ne vodi tega na kakih prehodnih kontih), del stroškov po računih se nanaša tudi na njo.

Matjaž K - 02.09.2004 - 16:12

Lahko en (dodatni) račun, je pa to napaka oz. prepozno obračunan DDV, ki bi moral iti v prilogo.

- 02.09.2004 - 22:13

Priloga.....ja.
Se zavedamo napake in da bi bilo najbolj pravilno nov račun oz. bremepise k računom za vsak mesec posebej in prav toliko prilog...In pa da bi na tak način 100% dobili inšpekcijo :((
Si je ne želimo, čeprav se trudimo delati po predpisih.
Verjetno bomo naredili samo en račun za obdobje 9/03 do 8/04 in ga obračunali v obračunu za avgust.

Matjaž K - 03.09.2004 - 08:03

Tudi če bi izdali en račun in bi se odločili izpolnjevati prilogo, bi ga morali deliti po mesecih.

maja1 - 04.09.2004 - 19:52

Mislim, da bi morali narediti račun, najbolje kar račune za vsak mesec posebej, plačati pa je treba tudi zamudne obresti za DDV za vse mesece za nazaj.

Matjaž K - 03.09.2004 - 08:03

Tudi če bi izdali en račun in bi se odločili izpolnjevati prilogo, bi ga morali deliti po mesecih.

Jana 2 - 03.09.2004 - 10:04

Pa problem tudi pri stranski, a je to davčno priznani strošek za leto 2003.
LP

Martina - 03.09.2004 - 10:54

Najbolje vse skupaj pozabiti in pravilno obracunavati za naprej.

Barca - 03.09.2004 - 11:29

Malo prevelik znesek je, da bi pozabili vse za nazaj..na žalost niti pod razno direktor ne bi pristal na to.
In žal kot računovodnja rešujem stvari, ki jih spregleda naša fakturistka (ki je oh in sploh sposobna, le da se med njenim dopustom odkrivajo napake).
Mislim, da je edina rešitev poračun za obdobje, z datumom računa avgust in poračun zaključen na avgust.

maja1 - 04.09.2004 - 19:56

Še to. Imela sem vsaj pet popravkov celega obračuna (do 31.10.2002), pa potem še nekaj, pa ni bilo nobene kontrole. Včasih sem morala za večje zneske posameznih postavk (nad 10 mio) poslati fotokopije. To, da bo kontrola, če bo popravek, se je govorilo pred petimi leti, sedaj ne več.