Naslov teme: Kam vpišem bremepise/dobropise
7134 06.09.2004 - 14:31h / Ostalo / Avtor: nina / 39 / 5
Zanima me kam vpisujemo sedaj prejete bremepise od kupcev, ki so si odbili znesek pri predčasnem plačilu (koristili sconto) Prej smo jim izstavili dobropis in vpisali v njigo izdanih računov, ker je bilo vezano na izdan račun. Sedaj imamo sklenjen dogovor in nam kupec izstavlja bremepis. Torej ali vpišem v KIR ali KPR ta bremepis- ali ga knjižim na 120/oz.121 ? Ali se to s 1.9. kaj menja?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore






zali - 06.09.2004 - 14:45
Se je s tem spremenila tudi davčna osnova.
nina - 06.09.2004 - 17:28
Ja seveda imam v bistvu popravek izstopnega ddv, meni je logično, da je to vezano na KIR, ampak za to zdaj dobim bremepis od kupca, ki noče več sprejemati naših dobropisov in jih ne potrjuje več! njegov bremepis mi skozi program pade v KPR-torej kaj je pravilno?
dbp - 06.09.2004 - 18:49
pri nas tudi kupci izstavljajo bremepise za sconto; mi to evidentiramo v KIR, ker v bistvu zmanjšujemo na račun tega osnovo za DDV in DDV po naših izdanih računih; nekako se mi zdi logično tudi iz tega vidika, ker na račun tega zmanjšujemo prihodke in ne povečujemo stroške;
upam, da mi logika pravilno deluje?
Anja - 07.09.2004 - 08:04
Meni logika deluje enako - na podlagi prejetega bremepisa kupca naredimo interni dobropis, ki ima v prilogi prejeti bremepis kupca, datum DDV je datum, ko smo prejeli bremepis...
T - 07.09.2004 - 09:29
Delam isto kot dbp.