Naslov teme: knjiženje začetnega stanja
8730 28.10.2004 - 11:54h / DDPO / Avtor: bina / 133 / 6
Prevzeli smo stranko, ki ji je prejšnji knjigovodski servis vodil in zaključil knjige na 31.12.2003.-celotno leto je poknjiženo na ta dan.
Na dan 31.12.2003 je ugotovljen in poknjižen saldo na transakcijskem računu 7.500.000,00SIT.(toliko so bili vsi prilivi v tem letu)Posameznih izpiskov trr za leto 2003 ni.
Dejansko na ta dan ni bilo več kot 1000,00 SIT na trr. V bistvu je kot stanje na trr upoštevan celoten znesek na kto 1200 za leto 2003 , razlika je knjižena na kto 9200.
Kaj je za narediti? Sedaj imamo mi izpiske trr za leto 2004 in na izpisku 1 je saldo 1000 sit in ne 7,5 mio.
Za kakršnokoli pomoč vam hvala! lp
Na dan 31.12.2003 je ugotovljen in poknjižen saldo na transakcijskem računu 7.500.000,00SIT.(toliko so bili vsi prilivi v tem letu)Posameznih izpiskov trr za leto 2003 ni.
Dejansko na ta dan ni bilo več kot 1000,00 SIT na trr. V bistvu je kot stanje na trr upoštevan celoten znesek na kto 1200 za leto 2003 , razlika je knjižena na kto 9200.
Kaj je za narediti? Sedaj imamo mi izpiske trr za leto 2004 in na izpisku 1 je saldo 1000 sit in ne 7,5 mio.
Za kakršnokoli pomoč vam hvala! lp
basjo - 28.10.2004 - 12:21
ni druge, kot da znesek vrnete na trr
Ataja - 28.10.2004 - 12:35
Jaz sem imela podoben problem, a ne samo na TRR, temveč tudi na drugih kontih. Otvoritveno bilanco sem naredila, kot je bila prejšnja zaključena, popravke (še danes nimam vseh dokončno usklajenih) pa knjižim na datum 2.1. Tako bom imela pregled kaj sem "prejela" in kaj sem popravila. Prava otvoritev je tako na 2.1. in ne na 1.1. Želim ti veliko uspeha.
tara - 28.10.2004 - 12:54
in veliko potrpljenja .........
Suzi - 28.10.2004 - 13:31
Če imate izpisane dnevnike knjiženja ali pa kontne kartice, lahko vsaj vidite kaj se je dogajalo. Škoda, da niste napisali ali je to s.p., potem so bila verjetno gotovinska plačila in napačno knjižena na 110 namesto 920 kar je možno, če se ne vodi blagajna. V takih primerih je ponavadi še več napak, ki jih boste ugotovili, ta je namreč tako začetniška da joj. Jaz v takem primeru posvetim posebno pozornost DDV (glede na saldo je zavezanec), sicer pa ravnam podbno kot vam je svetovala Ataja. Za svojo zaščito pa izpišem kontne kartice, kjer se stanje ne ujema (npr. ostaja saldo na 160...), pa pri prispevkih za plače je rado kaj narobe, o tem se pogovorim z direktorjem in mi podpiše prevzeto stanje. Sicer pa ne pozabite dodatnega dela zaračunati, saj je pogosto del krivde na direktorju. Tudi z moje strani veliko mirnih živcev.
Pozdrav
Matjaž K - 28.10.2004 - 18:55
Ajaj.
Smilite se mi.
Pa kaj vam je treba take stranke.
sova - 29.10.2004 - 09:19
Spoštovani kolega-kolegica ali mislite za vodenje knjigovodstva oz. računovodstva taki stranki stati zanjo tudi pred državnimi organi, če jo bodo preverjali ali vidite SAMO LEP ZASLUŽEK. Tudi računovodje imamo svoj kodeks in preberite si malo literature o etiki. Pomanjkanje le-te in pehanje za denarjem meče slabo luč na stroko in uničuje kvaliteto ževljenja na vseh področjih.