krpan in druščina postani član

Naslov teme: kako knjižim izdani račun na časovne razmejitve

8962  04.11.2004 - 23:28h / DDV / Avtor: pepe / 198 / 4

V oktobru smo opravili storitev za kupca. Fakturo smo izdali šele 5.11.2004. Zdaj pa ne vem kako naj zadevo poknjižim? Ali moram uporabiti konto časovnih razmejitev (npr.pri DDV, saj bo zaradi datuma izdaje računa prišel šele v novemberski obračun DDV, čeprav je bila storitev opravljena že oktobra). Kako pa knjižim prihodke - ali na redni konto 760?

looka - 05.11.2004 - 00:00

Jaz na časovne razmejitve knjižim le ob koncu leta. Kar se pa DDVja tiče, ga je pa treba dati v oktober. Jaz imam v programu možnost vpisati datum za knjigo izdanih računov in bi v tem primeru vpisala tja datum opravljene storitve.

jest - 05.11.2004 - 07:21

Ker ni prelom leta in če ne delate vmesnih bilanc, knjižite storitev kar na prihodek. DDV pa morate NUJNO obračunati v mesecu oktobru!!!

pepe - 05.11.2004 - 13:34

Kaj pa v primeru, da delaš bilanco? Kako potem knjižim?

XX - 05.11.2004 - 18:47

Malo ste zadeve pomešali.Datum izdaje računa ni vedno orientacija v katero obdobje knjižiti.Bilančno obdobje = ko je storitev opravljena, izhodni DDV pa tudi.

lp