Pozdrav Vsem. Ali je potrebno izkazovati dobropise in stornacije v drugem delu (B)kvartalnega poročila? Prosim Vas za zakonsko podlago.
Aki - 08.11.2004 - 12:28
Mislim da ne. Le tiste napake, kjer smo se dejansko zmotili pri vnosu podatkov v prejšnjem kvartalu.
Pike - 08.11.2004 - 12:54
Hvala, na osnovi česa tako sklepate
Aki - 08.11.2004 - 13:48
Dobropis, ki ga izstavim kupcu v EU, je on tudi zavedel v svoji knjigi. Naše poročilo o dobavah in njegova samoobdavčitev se v kvartalu tako pokrivata. Zato menim, da v rednem delu obrazca moramo izkazovati celoten promet s kupci v EU v enem kvartalu, t.j. račune in dobropise,ki smo jih izstavili kupcu. Prosim, če se motim, naj še kdo drug pove svoje mnenje.
Pika - 08.11.2004 - 13:57
Jaz se strinjam s tabo in sem tudi jaz tako naredila, da sem dobropise, izdane v tekočem kvartalu, vključila zgoraj, nič nisem vpisovala v popravke. Obrazce sem oddala že pred dvema tednoma, pa se niso še nič oglasili, kljub temu, da je bil vpisan minus.
viktor - 08.11.2004 - 14:22
Aki se strinjam.
irenas - 08.11.2004 - 14:53
Problem so dobropisi, ki se nanašajo na račune, ki so bili izdani v 1. kvartalu - v tem primeru v "spodnjem" delu prikažemo zmanjšan promet z določeno ID številko. Paziti pa je potrebno pri dobropisih, ki se nanašajo na fakture, ki so bile istemu tujcu izdane pred 1.5. - gre za zmanjšanje izvoza in ne dobav!!!!
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV. Davkoplacevalci.com
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega. Davkoplacevalci.com
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev. Davkoplacevalci.com
Aki - 08.11.2004 - 12:28
Mislim da ne. Le tiste napake, kjer smo se dejansko zmotili pri vnosu
podatkov v prejšnjem kvartalu.
Pike - 08.11.2004 - 12:54
Hvala, na osnovi česa tako sklepate
Aki - 08.11.2004 - 13:48
Dobropis, ki ga izstavim kupcu v EU, je on tudi zavedel v svoji knjigi.
Naše poročilo o dobavah in njegova samoobdavčitev se v kvartalu tako pokrivata. Zato menim, da v rednem delu obrazca moramo izkazovati celoten promet s kupci v EU v enem kvartalu, t.j. račune in dobropise,ki smo jih izstavili kupcu.
Prosim, če se motim, naj še kdo drug pove svoje mnenje.
Pika - 08.11.2004 - 13:57
Jaz se strinjam s tabo in sem tudi jaz tako naredila, da sem dobropise, izdane v tekočem kvartalu, vključila zgoraj, nič nisem vpisovala v popravke. Obrazce sem oddala že pred dvema tednoma, pa se niso še nič oglasili, kljub temu, da je bil vpisan minus.
viktor - 08.11.2004 - 14:22
Aki se strinjam.
irenas - 08.11.2004 - 14:53
Problem so dobropisi, ki se nanašajo na račune, ki so bili izdani v 1. kvartalu - v tem primeru v "spodnjem" delu prikažemo zmanjšan promet z določeno ID številko. Paziti pa je potrebno pri dobropisih, ki se nanašajo na fakture, ki so bile istemu tujcu izdane pred 1.5. - gre za zmanjšanje izvoza in ne dobav!!!!