krpan in druščina postani član

Naslov teme: storitev eu

9419  19.11.2004 - 08:51h / Ostalo / Avtor: mirjana / 60 / 1

Iz Avstrije smo prejeli račun za opravljeno storitev pri nas-remont, navedeni sta obe ID štev.,njihov mwst ni zaračunan. Mi naredimo samoobdavčitev in v knjigo P-Rač po datumu izdaje računa.
Ali je to prav? Prosim za pomoč.

Pepelka - 20.11.2004 - 09:50

Ali je to prav, je trenutno stvar mnenja posameznika, ki ga ta tretunek zagovarja v naši Banana republiki. Če račun izdan v istem obdobju kot je prejet, je to (po mojem mnenju) čisto O.K. Če pa je bila storitev opravljena v prejšnjem mesecu (ali bil takrat izdan račun), prejeli pa ste ga ta mesec, po to (zopet po mojem mnenju) pomeni, da obračunate DDV v prejšnjem mesecu, osnovo v inf. delu in vstopni DDV pa v tem mesecu! Še enkrat povdarjam: to je moje mnenje in če boste naredili tako, ne morete imeti problema z DURS, saj ste si vstopi DDV odbijali kasneje kot ste ga obračunali. In lep vikend.