krpan in druščina postani član

Naslov teme: DDV-O; pridobitve

9606  24.11.2004 - 14:24h / Ostalo / Avtor: jest / 53 / 12

Kako izpolnjujete obrazec DDV-O za mesec oktober tisti, ki ste obračunali DDV od pridobitev blaga znotraj skupnosti v oktobru, vstopnega pa boste upoštevali šele v obračunu za mesec november? Kdaj izpolnite rubriko 26 - pridobitve blaga znotraj Skupnosti - v obračunu za oktober ali za november? Nagibam se k temu, da bi v obračunu DDV-O za oktober izpolil samo rubriko 37, v novemberu pa 26 in 48. Kaj pa vi menite?

ena huda - 24.11.2004 - 14:35

Mislim, da si zgrešila na celi črti!!! Za pridobitve se s spremembo ZDDV-E ni nič spremenilo, dajte si že enkrat ti in tebi podobni to dopovedat!!!!
Sem že danes na tem forumu brala, da zdaj je končno tudi Zveza dojela to, kar nam Krpan že ves čas razlaga...in kar mi že en mesec vemo in zagovarjamo.
Na MF pa so usekali čisto mimo, ker ne razumejo kaj sploh napišejo v zakone in potem v spremembe...
Torej: Po datumu računa vpišeš v davčne knjige v + in -. Poglej torej lepo na račun, kdaj ima datum izdaje in v tisti mesec vpiši vse normalno.
Pika. Amen.

jest - 24.11.2004 - 14:43

Sprašujem tiste, ki bodo delali kot sem opisal!!!Sicer se na mnenje Zveze nebi zanašal...Zakon je zakon!

Matjaž K - 24.11.2004 - 16:46

Ampak pazite pri samoobdavčitvi storitev. Te pa so promet.

silva - 25.11.2004 - 07:23

kaj to pomeni za storitve -promet ???

S - 25.11.2004 - 13:23

Da jih vpišeš v knjigo I-RAČ.

ana - 25.11.2004 - 07:54

v stoplpec 26 upišeš osnovo od obračunanega ddv za mesec in se ti nikakor ne bo ujemala z stolpcem 48 ker bo pac vstopni ddv manjši od obračunanega tako tudi piše v navodilih na hrbtni strani obrazca

DM - 25.11.2004 - 09:28

v navodilih tega ne najdem. mi lahko prosim poveste, kje tako piše. v navodilih na hrbtni strani najdem samo razlago oznak DDV-O.

TATJANA - 25.11.2004 - 08:17

V oktobru 26 in 37, v novembru 48. Menim, da je to tako, kot do sedaj, če si račun prejel po 15. v mesecu in dva meseca po dobavi.

Tina - 25.11.2004 - 09:10

Tako je edino pravilno.

LP

viktor - 25.11.2004 - 08:20

Račune prejete v oktobru v polje 26 osnovo in 48 in 37 DDV. Račune, z datumom oktober in prejemom v novembru samo obračunan DDV v polje 37.

maja2 - 25.11.2004 - 09:28

torej zneske, ki jih lahko odštevamo bomo dali:
- osnovo v 26
- DDV v 48
- v 37 pa "visi" DDV, ki nima osnove nikjer v obrazcu

Tako sem tudi razumela našega referenta na DURS.

Pepelka - 25.11.2004 - 17:12

Jaz sem izpolnila DDV-O "po svojem prepričanju", zdaj pa čakam pisna navodila DURS-a, da moram narediti drugače. Teh pisnih navodil, žal (k sreči), še nimam. In Matjaž K: če so "nabave davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji" storitve, pri katerih terjaš DDV glede na datum prejema, potem so tudi pridobitve blaga iz EU promet blaga. Če ga naš zakonodajalec serje, pa si preberite "preliminary ruling" EU sodišča. Bolj jasno ne more biti.