Naslov teme: Banka-dolgoročni kredit
10420 18.12.2004 - 07:25h / Ostalo / Avtor: srna / 340 / 8
Banka pošlje mesečno obvestilo o obveznostih za dolgoročni kredit specificirano na obrok in obresti. Obresti pa zopet specificirane na:
-redne obresti
-zamudne obresti
-valor/indeksacija
-valor/indeks pripis
Za plačilo je seštevek zneskov zgornje prve tri alineje in do tu mi je vse jasno,
ne vem pa kam pravilno poknjižiti valor/indeks pripis, ali je prav 973 povečanje glavnice, kaj pa protikonto? in da se mi bo ujemalo s stanjem dolga na koncu leta z banko.
LP
-redne obresti
-zamudne obresti
-valor/indeksacija
-valor/indeks pripis
Za plačilo je seštevek zneskov zgornje prve tri alineje in do tu mi je vse jasno,
ne vem pa kam pravilno poknjižiti valor/indeks pripis, ali je prav 973 povečanje glavnice, kaj pa protikonto? in da se mi bo ujemalo s stanjem dolga na koncu leta z banko.
LP
maca2 - 18.12.2004 - 09:57
Mene pa zanima na splošno knjiženje dolg.kredita banke. 972 glavnica, 451 zamudne obresti, prenos na 740 ali....Prosim za pomoč! Hvala
TINA - 18.12.2004 - 11:47
ZAMUDNE OBRESTI NISO NA KONTIH SKUPINE 4 (451 V VAŠEM PRIMERU)
AMPAK NA KONTIH SKUPINE 7. SE NE PRENAŠAJO IZ 4 NA 7.
LP
maca2 - 18.12.2004 - 12:30
Najlepša hvala, kaj pa redne+valor.obresti-kam se te knjižijo?Vnaprej hvala!
srna - 18.12.2004 - 14:29
Tudi jaz bi rada odgovor na moje vprašanje, prosim. Pa mimogrede popravljam konto 972, če se valor/indeks pripis knjiži preko tega konta in na kateri protikonto.
Matjaž K - 18.12.2004 - 14:46
Jaz dam na strošek obresti.
srna - 18.12.2004 - 16:49
Matjaž K kako pa se vam ujemajo odprte postavke banke z vašimi?
Saj dejansko bi to bile obresti,čeprav mislim, da se v banki to knjiži k povečanju glavnice, plačilo pa se potem do dokončnega plačila kredita porazdeli, tako sem razumela referentko v banki. Še vedno pa ne vem, kateri protikonto uporabit, .../972 ali 740/...; ali bi bilo to najbolje vodit na posebnem kontu v okviru 74 ali 97, samo je potem problem zapiranja konta. Res ne pridem na idejo.
Matjaž K - 19.12.2004 - 13:10
Jaz imam primer, ko dobiva stranka obračun obresti, v katerem so obresti razdeljene:
na realne, ki se plačajo in
revalorizacijske, ki se pripisujejo h glavnici.
Knjižim:
B 451 - realne za plačati in reval. s pripisom h G
D 280 - realne za plačati
D 972 - reval. s pripisom h G (s tem da imam za te pripise podkonto, ker je ama G razdeljena na dve podpartiji pa nikoli ne vem, na katero podpartijo so pripisali katere reval. obresti - potem pa ob koncu leta iz tega konta reval. pripisov "nesem" te R na glvanico posameznih podaprtij).
srna - 19.12.2004 - 16:54
Hvala za obrazložitev, bom poskusla skombinirat te knjižbe, sicer bodo pa vsak čas tu že tudi odprte postavke, pa bom vidla, kaj bo.