krpan in druščina postani član

Naslov teme: Knjiženje ????

779  18.01.2005 - 13:45h / Ostalo / Avtor: Mr. Bean / 53 / 8

Spoštovani !

Velikokrat ste mi že z svojimi medsebojnimi vprašanji in odgovori dali nekatere rešitve, ki sem jih dolgo " gruntal " pa ne pogruntal, nato pa uvidel kako " simpl " nekateri rešite stvari.
Tokrat imam eno vprašanje :
Kako pravilno poknjižiti izdani dobropis kupcu v SLO, ki ob zaključku poslovnega leta še ni bil potrjen in vrnjen, da bi lahko naredil popravek izhodnega davka. Ne vem se mi zdi, da sem preveč zaštrikal, ali pa so se mi že možgani skisali samo ne z kulturo LCA.
Prosim za ponazoritev knjiženja na dan 31.12.2004 in potem, ko smo prejeli potrjeni dobropis 15.01.2005.

Za odgovore 1000 x hvala že vnaprej.

Pozdrav Mr. Bean

Besna - 18.01.2005 - 15:27

Zdaj me bodo nekateri skritiziali, ampak naj me.
Jaz za tak dobropis težim kot utrgana, da mi ga potrdijo z decemberskim datumom. Če mi ga ne, ga v letu 2004 ne knjižim, ampak ga potem knjižim z datumi 2005.

sonja - 18.01.2005 - 15:31

mi pa dobropis, če ga prejmemo v januarju, knjižimo kot npr. zmanjšanje prihodkov v letu 2004, pravico do zmanjšanja izstopnega DDV pa upoštevamo v januarju 2005;
se mi zdi to nekako najbolj pravilno, ker dejansko se dobropis nanaša na leto 2004 in ne 2005

Sonja - 18.01.2005 - 16:09

Ob izdaji dobropisa knjižim ddv, ki bi naj se zmanjšal, na posebni konto (terjatve za ddv v nepotrjenih dobropisih - moja pogruntavščina, kritizirajte kolikor hočete). Ko dobim potrditev, zaprem ta konto in knjižim zmanjšanje obveznosti za ddv z dnem potrditve. Na ta način imam v gk 120 in realizacijo datumsko ok, je pa več knjiženja.

sonja - 18.01.2005 - 17:00

Tudi jaz imam extra konto za nepotrjene dobropise - sonja sva kar enaki tudi v tem

Mr. Bean - 18.01.2005 - 18:11

Cure, thanks, kapiram, se mi že svita, no saj mislim da.

Pozdravček Mr. Bean

baska - 19.01.2005 - 07:58

Mi pa si sploh ne kompliciramo, ampak dobropis poknjižimo v tistem mesecu, ko je potrjen.

Ir1 - 19.01.2005 - 08:27

Vendar za pravilno sestavo bilance per 31.12.2004, morajo biti ustvari " poštimane ".

1. zmanjšanje terjatve do kupca,
2. zmanjšani prihodki od opravljenih storitev
3. manjši izstopni DDV.

če bi bilo znotraj davčnega obdobja mi je povsem jasno
-120/ -260
/ 760
ker pa je tu vmes obračunsko in poslovno leto, pa se ne znajdem, prosim za ponazoritev knjižena v tem primeru :
1. ko je dobropis izstavlje - še ne potrjen,
2. ko dobim potrjeni dobropis.

Prosim za pomoč, vsem prav lepa hvala, ki mi boste pomagali z ponazoritvami.

LP-Ir1

m. - 19.01.2005 - 21:20

-120/-760, -2609 izstavljen dbp v 12/2004
/-260, +2609 potrditev dbp v 01/2005