krpan in druščina postani član

Naslov teme: REGRESNI ZAHTEVEK

840  19.01.2005 - 10:35h / DDPO / Avtor: soni / 196 / 1

Prejeli smo zahtevek Zavarovalnice za povrnitev škode, ki jo je povzročilo naše prodano blago določenemu kupcu. Zanima me, kako se to poknjiži in ali je to davčno priznan strošek. Po mojem razmišljanju je, ker je povezan z našo prodajo. Če to v letu 2004 poknjižim na 4/2, kako potem v naslednjem letu, v primeru, da nam nebi bilo treba plačati, da dokažemo, da ni vzrok škode naše blago? Ker se gre za znesek 20 mio SIT prosim za konkretne odgovore, ki v primeru davčne inšpekcije vzdržijo.
Hvala vsem za strokovno pomoč.

blondi - 19.01.2005 - 23:48

Jaz zahtevka zavarovalnice ne bi knjižila, ker ga nimate namena plačati, dokler se ne izkaže vaša krivda. V bilanci bi zahtevek prikazala izvenbilančno. Menim tudi, da bi obveznost do zavarovalnice lahko prikazali kot strošek tudi v prihodnjem letu (=2005) ko se bo razrešila odgovornost.