krpan in druščina postani član

Naslov teme: AVANSI IN DDV

1002  30.03.2001 - 11:12h / DDV / Avtor: Dejan / 70 / 4

V prejšnjem mesecu smo kupcu izstavili račun za plačan avans. Obračunali smo DDV po preračunani stopnji. Npr.

plačilo 119.000 SIT = 100.000 osnove + 19.000 DDV

----

Naslednji mesec smo izstavili račun. Ker je šlo za izvozno storitev, na računu DDV ni obračunan. Torej:

plačilo 100.000 SIT = 100.000 osnove + 0 DDV

---

Vendar je bil DDV že odveden prejšnji mesec.
Kaj je potrebno storiti da ga dobimo nazaj,
oz. kakšen račun je potrebno izdati?

---

In še, kaj se zgodi, če je račun mešan:
nekaj postavk je brez DDV, nekaj jih ima DDV,
na avansnem računu pa je bil obračunan?

LP,
Dejan



ana - 30.03.2001 - 11:56

PRI NAS IZSTAVIMO STORNO AVANSNEGA RAČUNA, KO IZSTAVIMO REDNI RAČUN. V VAŠEM PRIMERU BI ZAHTEVALA POTRDILO KUPCA DA JE ZMANJŠAL VSTOPNI DDV.

uršika - 30.03.2001 - 12:11

Naredi storno avansni račun, ko izstaviš račun kupcu, ki ti je dal avans in si mu prej izstavil avansni račun.

nataša - 30.03.2001 - 17:11

Jaz pa mislim, da zadeva s storno računom ni tako preprosta, saj se dejanski račun nanaša na izvoz, kjer ni DDV. V bodoče pazite, da ne izstavljate avansnih računov za bodoče izvozne fakture.
Za tale problem sicer lahko izstavite storno avansnega računa, vendar ga bo davčna revizija, če jo boste imeli, zavrnila. Popravkov obračuna DDV za pretekle mesece pa zakon o DDV zaenkrat še ne omogoča.

nataša - 31.03.2001 - 21:24

Še za "mešan" račun:
v naši firmi naredimo avansni račun za vsako stopnjo posebej, kljub temu, da je priliv skupen. pri izdaji končnega računa pa se nato sklicujemo na več avansnih računov.