Naslov teme: AH IN 25% normiranih stroškov
1721 11.02.2005 - 12:11h / Dohodnina / Avtor: Lipe / 75 / 12
Izplačati bi morali AH. Prejemnik nam je omenil, da je vpisan v davčni register in se mu prizna 25% normiranih stroškov. Potrdila nam še ni poslal. Kako je z izplačilom v tem primeru? Ali mora izdati račun? Katere obrazce je potrebno poslati na DURS.
sova - 11.02.2005 - 12:54
Ti si malo zamešal normirane stroške in davek, se mi zdi. Normirane stroške si odbiješ in petem obračunaš od tega zneska 25% ali ne, kot je v tvojem primeru, pa ne pozabi na ODO-2
Matjaž K - 11.02.2005 - 12:58
Nič ni zamešal.
Predvidevam, da gre za osebo, ki je zavezanec za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, vendar uveljavlja NO (pri dejavnosti so NO 25%).
V takem primeru mora zavezanec pred izplačilom dohodka, plačniku davka predložiti potrdilo DURS-a, da mu je odobreno uveljavljanje NO - če ne predloži, mora izplačevalec sam preveriti obstoj takega potrdila.
Davčni odtegljaj izračuna, odtegne in plača plačnik davka in ob izplačilu predloži davčnemu organu obrazec REK2a.
Odojka pa tu ni, ker ne gre za pravno osebo.
Lipe - 11.02.2005 - 14:19
Hvala za pomoč. tako je kot ste zapisali. Potrdilo smo pa tudi že pridobili.
Nevednica - 11.02.2005 - 12:56
Ja sem pa na nasprotni strani vprašanja.
Moram izdati račun in imam odločbo DURSA s katero so mi odobrili 25 % normiranih stroškov (ker še nimam statusa eno leto)
Kako mora izgledati moj račun naročniku če je neto 100.000
HVALA
Matjaž K - 11.02.2005 - 13:04
"Normirci" sicer ne rabijo voditi poslovnih knjig, vodijo pa evidenco izdanih listin (in evidenco osnovnih sredstev). Vendar to po mojem mnenju ne pomeni, da za njih ne veljajo določbe SRS 39 glede izdanih listin.
Slovenski računovodski standard 39 (2003)
RAČUNOVODSKE REŠITVE
PRI MALIH SAMOSTOJNIH
PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH
e) Knjigovodske listine
39.23. Podjetnik ali kdo drug sestavi knjigovodsko listino za knjiženje prihodkov, tudi za knjiže¬nje prihodkov iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev.
Knjigovodska listina za knjiženje prihodkov vsebuje
• zaporedno številko,
• podatke o izdajatelju (iz ustreznega registra),
• kraj in datum izdaje,
• podatke o prejemniku (iz ustreznega registra),
• podatke o poslovnem dogodku,
• v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka,
• podpis ali faksimile pooblaščene osebe, lahko tudi žig.
Na knjigovodski listini za knjiženje prihodkov, izdani fizični osebi občanu, ni treba zagotoviti po¬datkov o prejemniku, razen na njegovo zahtevo.
Glede neto-bruto:
bruto = neto * 1/0,8125 = neto * 1,23076923
(kontrola:
100 * 1,23076923 = 123,076923
25% NO = 30,76923
davčna osnova = 123,076923-30,76923 = 92,30769
davek = 92,30769 * 25% = 23,076923
neto = bruto - davek = 123,076923 - 23,076923 = 100
štima)
LP
Nevednica - 11.02.2005 - 13:35
Hvala.
Samo knjige bo vseno potrebno voditi za namen DDV-ja ker sem zavezanka za DDV - normirane pa so mi odobrili kjub temu.
Torej račun naredim še vedno kot v lansme letu z vključenim spodnjim levim delom računa na katerem sem morala specificirati buro - 40% osnovo in davek na dohodek
Potem sem bruto X 20 % DDV-ja minus davek na dohodek je plačilo.
Kontrola je bila za plačilo - DVV je neto
A sem zakomplicirala a ne?
Matjaž K - 11.02.2005 - 13:56
Niste zakomplicirali.
Ampak ni mi jasno, kako vam je DURS odobril NO, če pa ne izpolnjujete pogoja, da so vaši prihodki nižji od 3,9 mio SIT?
frfa - 11.02.2005 - 20:50
danes se mi je javil nek SKD, ki trdi, da mu je potrebno upoštevati 40% NO. Ima odobrenih 25% + posebo olajšavo 15%. Ali res smemo že med letom upoštevati 40%? A ni to olajšava, ki se upošteva takrat, ko izdelajo svojo dohodninsko napoved? Upam, da ni prepozno za tole temo .. pa da mi bo kdo pojasnil da se motim...
LP
Matjaž K - 12.02.2005 - 10:39
Če ima potrdilo DURS, da mu je dovoljena uporaba dodatnih 15% NO, potem to potrdilo predloži izplačevalcu, in ta obračuna NO v višini 25%+15%.
Nevednica - 12.02.2005 - 11:58
Meni so odobrili 25% kljub temu da presegam 3,9 mio, ker še nimam statusa 12 mesecev - s tem so obrazložili padem med "nove" in prvo leto, ko bo celo leto status še lahko poračunam normirane.
Čudno je le ko sem na DURS strani gledala primere in so navedeni: 25% normirani + 15% olajšava ali samo 15 % olajšava - meni pa so 15% olajšavo zavrnili.
DURS zavrnil in hkratni na DURS piše da tako je - zanimivo a ne.
Torej kopijo odločbe o 25% normiranih oddam izplačevalcu?
V ponedeljek grem pa še s kopijami iz DURS speltne strani k referentki da mi obrazloži zakaj 15% niso odborili.
Računa pa še kar ne znam izdati :( ... Cela znanost za nekoga, ki ni iz te stroke pa se mora po novem ukvarjati s tem
Matjaž K - 12.02.2005 - 12:26
OK, drži.
Pri pričetku opravljanja dejavnosti se pogoj 3,9 mio res ne upošteva (to izhaja iz 4. odst. 35. člena ZDoh-1).
Glede izdaje računa:
pojdite si kupiti založen obrazec izdanega računa, pa vpišite vse zahtevane podatke, zraven pa dodajte še informativen obračun AK dohodnine (ali pa si vzorec računa prenesite v Word ali pa Excel).
LP
Nevednica - 14.02.2005 - 12:54
aha sedaj imam pa in 25% normiranih in 15% olajšave.
Račun so rekli, da izdam enako kot lansko leto.
Knjige si vodim pač OS in PR in IR za namene DDV-ja.
Če je račun enak lanskemu - kot sem tudi našla na DURS strani razlago potem ni težav.
Samo še teh 15% kam se to vpiše - le konce leta v Dohodnino?