Naslov teme: kako knjižite cestnine in prevoze z javnim prevozi
1789 14.02.2005 - 10:49h / Ostalo / Avtor: potni nalog / 48 / 4
Če gledam primere knjiženj, vidim, da tudi "strokovnjaki" na svojem področju uporabljajo različne konte za knjiženje. V praktičnem priročniku o računovodstvo knjižijo povračila na 414 (priporočajo analitiko), tudi cestnino, parkirnino. Če pogledaš pa literaturo Plače in kadri, pa cestnino knjižijo na 419. Saj vem, da je vse skupaj v končni fazi storitev, vendar pa me vseeno zanima, kako vi to knjižite. Ali delate razliko in račun, ki ga prejmete za cestnino na pravno osebo knjižite drugače kot račun za cestnino, ki ga fizična oseba priloži potnemu nalogu. Enako letalska karta - če je račun na pravno osebo - stroški prevoza, če ne glasi, na stroške povračil fizični osebi - zaposlenemu.
Matjaž K - 14.02.2005 - 11:33
delam razliko
čibika - 14.02.2005 - 18:04
tudi
Gaja - 16.02.2005 - 10:08
Seveda delam razliko, saj so na 414 povračila stroškov zaposlencem, oz. tisto, kar je najprej plačal delavec pa mu firma povrne. Na 419 pa klasični računi dobaviteljev.
martina - 21.02.2005 - 14:06
Cestnina je vedno povezana s prevozom in torej s potnim nalogom. Strošek vedno knjižim na 414, obveznost pa na 220 ali na delavca.