Naslov teme: Nabavna vrednost drugih OS - DDV-O št. 25
3225 22.03.2005 - 17:05h / DDV / Avtor: ZOYA / 83 / 2
X-krat smo že debatirali okoli te teme, pa še vedno nimam jasnega odgovora na naslednje:
Sestavljam DDV-O za 02/2005.
Datum prejema računa za OS je 1.3. Datum izdaje računa in prejema osnovnega sredstva je 28.2.2005. Knjigovodsko zavedemo v obdobje 02, vstopni DDV gre v 03 mesec. OK. Toda KDAJ prikazati v obrazcu DDV-O v koloni 25?
V navodilih piše:
Št.25: "Vpisuje se nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev (razen nepremičnin), katerih nabava je obdavčljiva po ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava) nabavljenih v davčnem obdobju za katerega se sestavlja obračun."
Ali nabavljenih v davčnem obdobju za katerega se sestavlja obračun pomeni, da se vpišejo v kolono 25 samo tista OS, ki imajo prejem v mesecu
02, ali tudi tista, ki jih pravica do odbitka DDV nastopi kasneje?
Pred ponovno uvedbo datuma prejema ni bilo težav. Knjigovodsko stanje=25 oz.26, sedaj pa imam cel kup nekih pomožnih eviden kaj je kje že bilo prikazano in kaj ne.
Prosim za mnenja.
Sestavljam DDV-O za 02/2005.
Datum prejema računa za OS je 1.3. Datum izdaje računa in prejema osnovnega sredstva je 28.2.2005. Knjigovodsko zavedemo v obdobje 02, vstopni DDV gre v 03 mesec. OK. Toda KDAJ prikazati v obrazcu DDV-O v koloni 25?
V navodilih piše:
Št.25: "Vpisuje se nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev (razen nepremičnin), katerih nabava je obdavčljiva po ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava) nabavljenih v davčnem obdobju za katerega se sestavlja obračun."
Ali nabavljenih v davčnem obdobju za katerega se sestavlja obračun pomeni, da se vpišejo v kolono 25 samo tista OS, ki imajo prejem v mesecu
02, ali tudi tista, ki jih pravica do odbitka DDV nastopi kasneje?
Pred ponovno uvedbo datuma prejema ni bilo težav. Knjigovodsko stanje=25 oz.26, sedaj pa imam cel kup nekih pomožnih eviden kaj je kje že bilo prikazano in kaj ne.
Prosim za mnenja.
Darči - 22.03.2005 - 20:44
Jaz tretiram račun za OS enako, kot vse ostale fakture in če je prejem v marcu, potem je tudi vpisan v inform. del in vstopni DDV v marcu.
LP!
Nati - 25.03.2005 - 11:33
Tudi jaz !