krpan in druščina postani član

Naslov teme: DDV in popravki

3917  18.04.2005 - 18:38h / Ostalo / Avtor: Saja / 47 / 1

V lanskem letu smo znesek na račun napačno poknjižili v R0 (kot osnovno sredstvo) in ga zavedli pod št. 25 v obrazcu DDV-O. Napako smo pri izdelavi bilance ugotovili ter ,z ustrezno stornacijo knjižbe, popravili. Zanima me ali moram to stornacijo zavesti tudi v prilogi obrazca DDV-O?
Kot negativni znesek? Se to sploh da?

Nati - 19.04.2005 - 07:34

Ja, zraven dajte dopis z natancno obrazlozitvijo.