Naslov teme: POSLOVNA KARTICA
4834 30.05.2005 - 10:18h / Ostalo / Avtor: Darči / 48 / 7
Lepo prosim za pomoč pri naslednjem primeru, s katerim se prvič srečujem, namreč kako knjižite ostali, ko npr. direktor plača gorivo( za osebni avto), cestnino,nočenje na službeni poti...z poslovno kartico.
Lepa hvala vsem, ki si boste vzeli čas za odgovor!
Lepa hvala vsem, ki si boste vzeli čas za odgovor!




Matjaž K - 30.05.2005 - 12:06
Glejte temo
Računi plačani s kreditno kartico
štiri strani nazaj.
lp
olga - 30.05.2005 - 13:26
ponazoritev knjiženja je lepo prikazana v kontnem načrtu in ponazoritve knjiženja iz 03/2002 na strani 104.
Barca - 30.05.2005 - 13:51
Pri nas zberemo vse te račune, jih priložimo k obračunu potovanja ter upoštevamo kot akontacijo.
Ne knjižimo v glavno knjigo in ne v KPR, po obračun banke pa s temi postavkami zmanjšujemo obveznost za izplačilo dnevnic.
Darči - 30.05.2005 - 14:07
Lepa hvala vsem.
show ekonomist - 31.05.2005 - 00:52
Ni za kaj. Nisem nič pridodal.
olga - 31.05.2005 - 09:28
nam banka pošlje račun in ne obračun in račun gre v knjigo ddv saj ima vse elemente.
Barca - 31.05.2005 - 11:51
Tudi nam banka pošiljam račun, z vsemi elementi in z izpisom "račun" in ne "obračun",in to zavedem v KPR.
Računčke, plačane s kreditnimi karticami pa priložimo k obračunu potnih stroškov, kamor priložimo tudi cestnine, parkirnine, sam nalog za potovanje.. Zneske, ki so bili že plačani (s kred,kartico) pa upoštevamo kot avans za službeno potovanje.