krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kam knjižiti?

5317  17.06.2005 - 15:36h / Ostalo / Avtor: Rkl / 101 / 1

Prosim za pomoč pri knjižbi zaloge trg.blaga. Primer: na prevzemnici imamo MPC (zaloge vodimo po prodajni ceni)48.000,00, davek znaša 8.000,00, marža 14.000,00, nc 26.000,00 in poknjižimo
663 (48.000) /664 (8.000),669 (14.000), 659 (26.000);
Dobavitelj nam pošlje račun: osnova 21.999,36, ddv 4.399,87, vrednost z ddv 26.399,23 in to poknjižimo:
650 (21.999,36), 160 (4.399,87) / 220 (26.399,36)
ko prodajamo so prihodki 120/76,260
in hkrati zmanjšanje zaloge 702, 664, 669 / 663;
konto 663 mi kaže stanje zalog trg.blaga;
Vprašanje je naslednje: dobavitelj nam je na računu priznal rabat, ki pa na prevzemnici ni upoštevan zato pride do razlike na kontih 650 in 659 za 4.000,64 sit; kaj naj sedaj naredim, je pravilno to: povečanje 669 in zmanjšanje 659; ali kako drugače?
ali smo uporabili prave konte 650 in 659, kako je konec leta v bilanci (ta dva konta bi se morala med seboj zapreti, ali ne ??), hvala za vaše rešitve in lep vikend.

Nika - 20.06.2005 - 17:31

Pri nas knjižimo prevzeme na 663/664,669 in 224 (obveznosti za nefakturirano blago). Ko pride račun ga zapremo 224,160/2200 če so razlike zaradi neupoštevanih rabatov jih knjižimo na kto 7 (nabavna vtrednost prodanega blaga) "znesek v (-) debet"
Na ta način imamo vedno podatek kdo nam še ni poslal računa oz. če nam niso izstavili dobropisa v primeru reklamacij ipd.