Naslov teme: VSTOPNI-IZSTOPNI DDV PRI SAMOOBDAVČITVI
5826 14.07.2005 - 09:38h / DDV / Avtor: ANA / 51 / 2
IZ EU SMO DOBILI RAČUN ZA OPRAVLJENO STORITEV. NAPRAVITI MORAMO SAMOOBDAVČITEV. DATUM RAČUNA JE 30.6., PREJELI PA SMO GA 4.7. KATERI DATUM UPOŠTEVAMO ZA IZSTOPNI IN KATERI ZA VSTOPNI DDV.
POZDRAV
POZDRAV






dolgi - 14.07.2005 - 11:38
Izstopni ziher junij, vstopni pa menda julij. Lahko je izstopni bil tudi prej, če je bila storitev opravljena pred junijem.
VIRUS - 14.07.2005 - 21:19
Tralalala. GRE ZA STORITEV. Torej gre v "navadno" KPR (če sploh; odvisno od vrste storitve) na datum prejema računa v stolpce 14,15,16. In kasneje v DDV-O polje 46 in 35.