Naslov teme: DDV
6866 07.09.2005 - 08:37h / Ostalo / Avtor: nives / 61 / 0
V Nemčijo smo dobavili blago nem. davčnemu zavezancu.DDV nismo zaračunali po1.točki 31.a členu. Za to blago smo od Nemca dobili bremepis zaradi škarta. Kako knjižimo ta bremepis? Ali je pravilno, da storniramo 121/761? V katero davčno knjigo gre ta bremepis? Če bi mi izdali dobropis, bi ga morali zavesti v KIR za dobave v EU? Prosim za Vaša mnenja in lep dan.





